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老师麻烦帮我看一下有没有问题?

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2021-09-26 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-26 17:12

同学您好,很高兴为您解答问题,请稍等

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快账用户6224 追问 2021-09-26 17:13

对了还有个税没写上去

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快账用户6224 追问 2021-09-26 17:14

进项税额在原材料那写,销项税额写在哪里

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齐红老师 解答 2021-09-26 17:23

进项写在第一个分录,借方处理的。 第四个分录,,贷方加上应交税费 销项

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快账用户6224 追问 2021-09-26 17:25

老师,其他地方有问题吗?

老师,其他地方有问题吗?
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齐红老师 解答 2021-09-26 17:31

其他地方 没有了,其他 都正确 了的

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同学您好,很高兴为您解答问题,请稍等
2021-09-26
同学你好, 一、计提增值税的账务处理: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)21万元 贷:应交税费-未交增值税 21万元 二、计提增值税的账务处理: 缴纳增值税的分录: 借:应交税费-未交增值税 21万元 贷:银行存款 20万元 其他收益 1万元 所以你填写的会计分录是正确的
2020-11-17
你好,请看箭头指向的地方,需要换成  其他货币资金  科目 
2022-09-05
同学, 这个是小规模免税的普通发票。
2021-07-24
您好,分录是有问题的
2024-02-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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