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老师,我去年12月份做的活动开了发票给客户,成本发票那些1月份才收到,我可以暂估或者纳入12月份的成本不

2024-02-22 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-22 16:46

可以在12月暂估成本的哈

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快账用户4477 追问 2024-02-22 16:49

我反结账12月份,把1月份收到的票做回到12月分录也可以撒

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齐红老师 解答 2024-02-22 16:50

是的,可以的,没问题的,还没汇算

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可以在12月暂估成本的哈
2024-02-22
你好 12月做 借应付账款贷银行存款 。 你12月收到了货物 就得先做 暂估处理 借 库存商品-暂估 贷 应付账款 21年收到发票如果暂估 与你发票一致的金额。 借 库存商品贷库存商品-暂估
2021-01-12
你好! 可以的,最好把入库单也附上。
2021-01-13
你好,一月份入账冲暂估可以
2020-12-17
你好 严格来说,是不可以的,但是你就差一个月,这个影响也不大的 你直接做进去就可以的
2023-01-27
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