齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学您好,去年12月开发票能入在12月的账里的
老师,我12月份开发票给甲方,但是成本发票开票日期是今天,我的意思是,这几份成本发票,我能不能入在12月的账里?
同学您好,货到票未到才做暂估的,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评:,
没有成本发票怎么做账
以前年度生产成本发票漏记账了可否入账
没有成本发票怎么做账
没有成本发票怎么估成本做账
个体工商户开普通发票需要进项成本发票吗
应付账款有审计核减部分怎么做分录
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
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老师,我12月份开发票给甲方,但是成本发票开票日期是今天,我的意思是,这几份成本发票,我能不能入在12月的账里?
同学您好,货到票未到才做暂估的,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
好的,谢谢老师
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