同学,你好 没有优惠的
老师 请教一下,建筑设备租赁是否享受进项加计扣除,10%。我们是一般纳税人,开机械设备租赁发票,开的是13个点的,是属于干租的,可以享受这个税收优惠政策吗?
您好老师,我有个疑惑,比如我享受了研发费用加计扣除,但是我又不想享受高新企业的所得税15%的优惠政策,这个可以吗?因为我们是小微企业。
老师,我们公司去年评选的高新企业,财政收入拨款这部分可以抵税吗,高新企业是不是只有在企业所得税上边可以享受10%的加计扣除,别的优惠还有可以享受的吗
老师培训辅导机构有什么税收优惠政策吗?增值税可以享受加计抵扣吗?如享受扣除率是多少
老师,技术合同做了备案,对方给我们开了免税发票,那企业所得税我们可以享受加计扣除,对方公司有企业所得税的税收优惠政策吗
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
那一般账务处理是怎么样的吗
同学,你好 可以查看 https://www.kuaizhang.com/news/detail_22928.html
老师培训辅导机构支付给老师的工资是按工资薪酬算还是按劳务报酬算吗?还有培训辅导机构行业一般纳税人增值税率是多少吗
同学,你好 算工资 增值税6%
我知道算工资,是按什么方式算是按工资薪酬算还是按劳务报酬
同学,你好 工资薪金来算
怎么我看老师你发的那个网址写的是劳务报酬算的
同学,你好 培训机构自己的老师,按照工资薪金 外面找的兼职老师,用劳务报酬
那我司支付外面找的兼职老师,用劳务报酬,需要他们开发票才能具实税前扣除吗
同学,你好 嗯嗯,是的