同学你好, 你是说,你接收到了, 不同税率的进项发票,如果是的话 只要是专票,不分税率,都可以抵扣。
一般纳税人简易征收开具3个点的专用发票,如果有进项发票也是3个点的专票可以用于抵扣吗
劳务派遣公司一般纳税人,有开6个点的增值税专票,有开5个点的差额税票,请问其收到的下游公司提供的增值税专用发票可以抵扣进项税额吗
老师,我公司是一般纳税人,收到小规模纳税人开来的3个点的专票,想请问一下这张3个点的专票进项税额能抵扣吗?
老师一般人公司开出的6个点专票,,请问可以拿进项抵税吗
你好老师,公司是一般纳税人开13个点发票,如果开进来3个点的专票能不能抵扣增值税
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
老师,我们公司购买对方公司持有的另外一家公司的股权,账务怎么处理??
用了以前年度损益调整科目,当月的未分配利润和净利润都是逻辑关系对不上的,需要调利润表吗。还是不用调,对不上就对不起
老师无票收入附加付款凭证,比如餐饮行业一天的收入第二天一笔进入银行的,有些开发票了,有些没有开发票,,这样的无票的收入怎么付原始凭证啊
不是,我表达错了,是我们开出的发票有3%和6%的税点的。这样开票如果我们接受到不同税点的专票是可以抵扣吗?
同学你好! 明白了, 首先,你们是一般纳税人,因此,收到的专票肯定可以抵扣 其次,你们对外开具的发票,是因为业务的不同,导致,开具了,税率不同的发票给客户。 这本身就是两件事情, 互不影响。 因此,该怎么开票,就怎么开 该抵扣的就去抵扣。 不会因为 开出去的,和 收回来的,税率不同,而不让抵。
之前遇到开具3%的票报税的时候抵扣不了专票,税局说3%是简易计税,不能专项抵扣
同学你好!明白了。 是这样的, 如果是简易征收的 ,还开具了专用发票给你们。税局还不同意抵扣,是比较特殊情况下 才有的业务。这种业务比较 少。 这种情况下,可能就会导致你 没法判断 到底自己公司收到的进项税发票是否可以抵扣。且如果业务量大时,也不可能都问税局能不能抵扣。 那么,一会答复你, 临时老板,叫开会,不好意思啊,等 一下
我在申报的时候就抵扣不了
同学你好,会议开完了,让你久等了。 是这样的。如果遇到没法判断时。 查一下 税法增值税条例里 哪些业务不让抵扣 就算开了专票也不让抵扣。 除了上述 都可以抵扣
好的,谢谢老师
不客气同学, 老师应该的