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老师,进项税额转出分录怎么做?取得抵扣时,借:管理费用—修理费 应交税费—应交增值税(进项税额)贷:应付账款

2024-02-21 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-21 17:35

直接做不抵扣勾选,不体现进项税

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快账用户3931 追问 2024-02-21 17:36

之前月份已抵扣了

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齐红老师 解答 2024-02-21 17:38

那么进项转出到管理费用就是

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快账用户3931 追问 2024-02-21 17:40

借:管理费用 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 是吗?

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齐红老师 解答 2024-02-21 17:41

是滴,就是那样做的

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直接做不抵扣勾选,不体现进项税
2024-02-21
借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-21
你好不对,借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,进项税额,贷其他应付款,转出做借应付职工薪酬福利费, 贷进项税额转出
2021-06-16
您好,因为每月末都要把 应交税金-应交增值税 结转到 应交税金-未交增值税,跟我们的进项税和销项税 结转到 应交税金-未交增值税一样的理解
2023-10-24
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
2021-12-09
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