你好,实际是不欠款吧
#提问#老师请问如果22年10月份A公司收到B公司一笔货款5万。入账入的是预收账款。然后12月份A公司把这笔货款4万又打到了生产厂家C公司。做的是预付账款。因为厂家生产需要很长的时间。又不确定一公司又因场地的原因。不能确定提货时间。所以必须提前预定。然后23年2月份的时候B公司要求货到现场。3月份a公司给公司开了全额发票。请问这笔账该怎么做?分录该怎么做?
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,我们公司有好几个人是按年付监理总监费的,也就是一次性在年初给8万,做到其他应收款,然后按签订的合同2年平摊,做成工资表的形式,冲其他应收款,这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的,但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平,有的借方有余额,有的贷方有余额,老师我现在需要将这些人的余额调平,现在应该怎么做呢,就是这些人也已经离职了,我一直也不能在账上就这么挂着
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司有几个挂证人员,当时给这些人付挂证费的时候做了借:其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票,然后我们一直是做成工资的,借:劳务成本-工资。贷:其他应收款。现在有几个人员挂证到期了,然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额,也就是我算的时候少算了,没有冲完,我现在这个余额怎么调整合适呢老师
老师好,去年12月有笔账做的不太合适,同一个公司付的5万货款,因为开票时间比较滞后导致做帐的时候我忘了,结果就是应收账款有借方余额5万,预收账款有贷方余额5万,同一家单位,这个怎么办呢
老师你好,我想请教个问题,就是我们公司的业务都是通过投标后中标才有业务,然后公司领导会给客户一些好处,领导直接从公账转账到他自己账户,然后在取出来给客户,公账这笔款如何做账比较好? 每次提款都是5万,有时候一个月提款几十万,提现的话账上现金太多余额了 做费用又没有对应的凭证,像这种情况如何处理风险比较小呢?
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,需要走哪些流程呢,是可以无偿使用吗
农村商业银行网银登录页面可以发一下吗
银行存款日记账换页有什么注意事项
一般纳税人差8万进项票,找进来16万的商品为什么利润还是正数
1。吧呃呃呃呃呃呃哈哈?吧呃
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某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税率13%2019年6月建造厂家房领用外购的原材料,实际成本为20000元计税价格为24000元,请计算该项业务应计入在建工程的重额
2024.09月办理的营业执照,2025.01月报经营所得时提示的上期未申报,请问上期指的是四季度还是三季度,有没有逾期未申报
老师你好,我们是律师事务所,收到司法局的法律援助补贴,我们开具了免税发票,收到的补贴要扣除管理费后才把剩下的部分给员工,这系列的分录怎么做呢?
小规模公司印花税申报是按照季度开票金额吗
借,预收账款 ,贷 应收账款
对,实际钱票两清的,我需要在12月账里去调整还是1月调整呢
你好,1月调整就可以的哈
我看了下这两个科目调整会对去年的资产负债表总额有影响,这个问题大不
你好,这个不影响的呀,你本来就是沖2个科目的,你先做这个分录看看
老师,我按照这样做了,看下了新的资产负债表总额确实比之前减少了5万。。。这样影响大不大呀
你好应收账款有借方余额5万,预收账款有贷方余额5万---这个你是怎么形成的呀 来发票了 应该是要做应付 做库存入库的
是这样的,我先收到了货款那会交易没完成我挂的预收,后面隔了一段时间交易才完成我给开票挂应收账款确认收入,本来应该直接冲抵预收账款,我忘了给挂成应收了,就导致应收和预收都有相同余额z,最后我看余额表才发现的
你好 借,预收账款 ,贷 应收账款 做这个是对的呀
这么调整是对的,她俩一对冲就合适了,我的意思是我12月的账里存在这个问题,现在我把他在1月的账里调整一下可以不,但是这样的话等于我去年12月报表上应收和预收都会多出这个5万的余额,导致去年的报表资产和负债同步增加了5万,这样影响啥不
你好,这个没关系的,如果担心有影响,可以去税务局改下报表的哈
到今年1季度的报财报的时候应该资产比去年底的更多,我觉得不改应该问题不大
你好,那就看你自己评估了哈
那如果是你的话你改不改呢,总资产750万,本来应该是745万。。。
你好,我不去改,如果不影响税务
那我也不改了吧,确实不影响税金和损益。
可以的哈,加油,等你的好评哦