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你好老师,请问固定资产上个月已经暂估入库了,而且补计提折旧了7个月,现在收到了发票,冲红了上个月暂估入库重新按照发票入账,那已经计提折旧的部分怎么处理?

2024-02-21 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-21 15:21

你好,折旧正确吗?折旧正确的话不用确诊。

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齐红老师 解答 2024-02-21 15:21

折旧正确吗?折旧正确的话不用调整。

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快账用户3156 追问 2024-02-21 15:23

固定资产暂估入库的是80万,折旧也是按照80万折的, 实际收到的发票固定资产是707964.60

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齐红老师 解答 2024-02-21 15:25

发票到全了吗?到全了的话,之前的多折旧的红冲。

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快账用户3156 追问 2024-02-21 15:27

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-21 15:28

不用客气,工作愉快。

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你好,折旧正确吗?折旧正确的话不用确诊。
2024-02-21
少估的金额直接计入折旧费用
2023-09-12
 你好 ; 暂估入帐;次月开始折旧的; 有差异调整入账金额 分录 。  调整折旧额   
2022-05-31
不需要的,已经折旧了多少,你剩余的继续折旧就行。
2023-08-22
同学,你好 之前入的固定资产要红冲,折旧都要红冲
2024-11-28
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