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你好,老师,上家开票被罚,专管要我们把进项转出,包括成本也转出。借:待处理财产损益-待处理损失 贷:库存商品 应交税金-应交增值税(进项税额转出)这样做账对吗?

2024-02-21 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-21 10:16

关键是你们是否实际支付了?业务是真实只是发票有问题?

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快账用户6225 追问 2024-02-21 10:19

老师,实际支付了

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齐红老师 解答 2024-02-21 10:22

业务是真实的,根据会计制度是可以计入成本的,只是不能税前扣除。所以,只调整不能抵扣的增值税计入库存商品

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快账用户6225 追问 2024-02-21 10:27

老师,专管说成本也要转出[擦汗]

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齐红老师 解答 2024-02-21 10:30

不懂会计准则还是怎么回事?税局只能管税的哈

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关键是你们是否实际支付了?业务是真实只是发票有问题?
2024-02-21
你好,这个实务中一般没有结转的
2022-01-08
您好,根据您的题目,分录相同的
2021-12-26
可以的,可以这么做。
2022-05-12
同学你好,第一种处理方法更适用。
2022-01-14
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