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12月份有一笔几十万销售费用没写,运费,到现在才发现,我想更正12月份的凭证,把这一笔运费加上去,那我现在要不要更正第四季度报表,在电子税务局,还是不更正,直接按正确填写年度报表?更正报表会下风险?老师更正过?

2024-02-21 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-21 09:12

你好是的,需要更正申报表,咱正常更正没啥问题就是有税款的咱正常补税款。

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你好是的,需要更正申报表,咱正常更正没啥问题就是有税款的咱正常补税款。
2024-02-21
你好,是的,您上面描述是正确的
2021-01-25
你好 ;  意思就是 把之前的 做账计提工资分录 和支付分录 给红冲了。然后 把申报表修改了  报表也得改   改好了 去税务局情况说明 就可以了  
2021-10-12
你好,你现在借应付职工薪酬工资 贷利润分配未分配利润, 然后汇算清缴在职工薪酬明细表里面。税收金额实际金额少填写这个管理费用的,你不要直接修改管理费用。
2024-06-19
你会计分录有误的就需要调整以前年度损益
2021-06-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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