同学你好,你说的是增值税申报表吗?
是不是可以这样理解填报是2022.4月 税款所属期是3月 期初未缴税额是指2月的应交税额 期末未缴税额指的是3月的 本期应补缴税额也是3月的 对?
7月补交了以前年度的增值税,6月刚做了增值税留底退税但是7月增值税是没有的,本期已交,本期欠缴,和期末未交需要填数吗,填了期末未交就是负数了,
由于上月补交之前欠缴税款导致期末未缴税额为负数,当期再缴纳税款的时候发现期初已缴税额和期末未缴税额都有数据,但是上月和当期并没有发生欠税,当期交税的时候是不是应该更改主表期末未缴税额把应交税额和期末未缴税额加在一起啊,但是30行不让更改,是自动生成的数据,怎么办
2023.12月增值税申报表 期末未缴税额79357.51 ,本期应补(退)税额622979.93元。这个是12月计提的吗?1月份缴纳吗?
逻辑上应该看本期应补退税额的 期末未缴税额就是上个月应交未交的税款,当月的税款次月缴纳,在当月就是应交未交,次月缴纳就可以了 本期本期应补退税额就是需要缴纳的税款,老师,这句话,期末未缴税额是下个月要交的税的?本期本期应补退税额就是需要缴纳的税款这个是交的上月的期末未缴税????
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
必须提取法定盈余公积吗?最高提取额是按注册资本还是实缴资本
T3没有投资性房地产和投资性房地产累计折旧科目,咋办
你好老师,法定公积弥补以前年度亏损后计提,这个以前年度亏损是按每年所得税汇算清缴后那个亏损额吗?
为啥12月做了结转本年利润到利润分配,财务软件倒出的资产负债表的未分配利润是本年利润的数,税务报表也照抄了,是不是税务申报负债表要改成上年利润分配加本年利润数,表怎么调平
老师请问我在百度看了医院检测设备折旧年限表,血液分析仪器5年。我们单位购进一台化学发光分析仪,厂家说使用年限是10年,我可不可以按照5年折旧?因为医院检测设备也有按照5年折旧的
老师您好,每个月都是银行托收电话费的,老板嫌麻烦没有开过发票,并且要求计入费用所得税前扣除了一年下来几千块钱,问题大吗?一直都没有开过发票,只有银行扣款凭证,如果将来核查的话,1、银行扣款凭证可以说明费用真实性,2、可以要求电信补开往年的话费发票吗?
老师购入一台分析仪,设备金额35万税5万共40万。进项税已抵扣。折旧时按照35万计算每个月的还是按照40万计算每个月折旧?
老师请问医疗器械销售公司一般纳税人小微企业,24.11月购入1台免疫分析仪,收到专票已抵扣进项税5万。固定资产金额35万税5万共40万。我24.12月折旧时借管理费用-折旧怎么计算?是35万除以10年还是40万除以10年?问题二我可以年底一次性加速折旧吗就是年底一次性扣除因为老板说利润太高,要年底一次性扣除,可以的话我汇算清缴时要调增对吧?老师写的具体点吧,感恩老师的付出。
老师您好,企业的电话费和网络费是通过银行代收的,每个月几百块,老板嫌麻烦,没有开过发票,直接用银行扣款单入的费用,一直也没有企业所得税调增,每年几千块的样子,如果将来出了什么问题,银行扣款凭证至少可以说明费用的真实性对吗?
本期本期应补退税额就是需要缴纳的税款,所属期2023.12月,这个缴的是几月份
缴的就是12月的呀,但因为你是1月申报的12月的,所以银行扣款是1月扣
老师,202312月份申报表,所属期12月份
还有个问题,12月份申报表,里面的32行期末未缴税,本月计提,1月缴纳,那么,有两笔数都1月份扣???
是的,交的是2023.12月的税款
怎么不合并在一块
但是附加税是以34行那个算的
附加税是在增值税的基础上算的,不合并,附加税跟后边一个附表对应
32跟34比多了什么,多了以前月度的,不全是当月的
是以34行本期的增值税算的,32行是期未未交税费,这个怎么看以前的还没有交,每个月都算好的,
32行一般企业都会交的
你账面当月数对的是34行数
老师,期初多交-427022.09,本期已交税额116600.33我们已经多交了这么多为啥不冲减呢,逻辑上应该是期末未缴税额79357.51
32怎么多了以前年度
因为我看不到你的报表,之前多交的会冲减
这个从哪里着手,我这会有一整年的报表
2022.12月31行欠缴0,到2023.1月31行欠缴就是335639.33,不知道这个数字怎么来的
31行交的延缓的税
31行反映纳税人本期实际缴纳和留抵税额抵减的增值税欠税额,但不包括缴纳入库的查补增值税额。