你好 不建议这个数据太大的 会容易被认为公司有私卡收入的哈 公司有钱都还回去的哈
老师,公司成立半年了,一开始把法人股东私转公做成了实收资本,公转私给法人股东做成了股东向公司借钱其他应收款,现在发现其他应收款挂账有点多,我想把前面做实收资本、其他应收款分录冲掉,重新把私转公做成公司向股东借钱其他应付款,后间公转私做成公司还钱股东这样可以吗?还是不用处理按一开始的做?
老师,你好,其他应收款里面经常有股东或者关联公司拆借,同一个股东,有时候欠公司的钱,有时候公司欠他的钱,就会出现负数,就变成了其它应付款,这种情况,要怎么处理比较好
老师,请教个问题:我们公司本来有3个股东,公司账面亏损190万元,其中一个股东投资了机床和现金共计600万元,他现在要撤资退股,其他股东愿意从公司账上拿出320万给这个撤资的股东 这里面涉及到税务之类的怎么处理,然后账目上如何处理,谢谢
老师,请教一下,公司股东分红,股东会决议里面写着,A股东分50万,B股东分20万,然后50万元已转到A股东的个人账上,征对这两笔业务,账务处理怎么做, 借:利润分配-现金股利 70 贷:应付股利70 支付时:借:应付股利50 贷:银行存款50吗
老师,公司原来四个股东,现在有三个撤资了,100%的股份都卖给了最后一个股东的另外一个公司,现在是要付其中一个人的撤资款的一部分50万,这个钱应该卖股份的公司支付是不是,如果是剩下股东也就是法人,以他个人名义付这样好处理吗
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
问题就是公司一直都是没有钱还回去。
你好 如果是真实业务 没关系 如果是私卡收款 还是不建议的
都是真实的业务,公司运营资金短缺了,股东就转钱进来,用于发工资啊其他的一些开支
你好 那没关系的哈 真实的业务 大一点就大一点了
大得看见都有点慌,怕有什么弊端
你好 真实的业务说的清楚的呀 不要怕哈
加油,等你的好评哦,新年快乐