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增值税申报表 期末未缴税额79357.51 ,本期应补(退)税额622979.93元。老师我看不懂了。那我们这个要交的是多少啊

2024-02-19 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-19 16:42

你好,你们单位需要交622979.93。

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快账用户7985 追问 2024-02-19 16:47

老师,期初多交-427022.09,本期已交税额116600.33我们已经多交了这么多为啥不冲减呢,逻辑上应该是期末未缴税额79357.51

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齐红老师 解答 2024-02-19 16:47

然后你期初多交是实际多交了吗。

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齐红老师 解答 2024-02-19 16:48

你需要去查一下的

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快账用户7985 追问 2024-02-19 16:51

这个是已经填好的了,申报表2023.12月份的,其他人填好的

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快账用户7985 追问 2024-02-19 16:52

假如是我们说的期初多交-427022.09,本期已交税额116600.33,表格里这样填的

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齐红老师 解答 2024-02-19 16:52

你多交了申请退税。

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齐红老师 解答 2024-02-19 16:52

你没法在这个月直接扣。

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齐红老师 解答 2024-02-19 16:52

如果是系统留着,以后抵扣的话,它会在留底里面体现

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快账用户7985 追问 2024-02-19 16:53

24行622979.93 25行-427022.09. 27行116600.33、34行622979.93

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齐红老师 解答 2024-02-19 16:54

十五行出来的负数,这个不一定是多交,有可能是你之前申报填写错误。

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齐红老师 解答 2024-02-19 16:54

不是十五行,是二十五行打错了。

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快账用户7985 追问 2024-02-19 17:22

人家会计填的,所以我看不懂了

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齐红老师 解答 2024-02-19 17:27

你看下二十五行出现负数的第一个月,在上一个月申报表,他是不是填写错了。

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快账用户7985 追问 2024-02-19 18:10

上个月跳到这边的,25行不错的

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齐红老师 解答 2024-02-19 18:21

上一个月的申报表截图。

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快账用户7985 追问 2024-02-19 18:27

我没有哦,都是一步步跳出来的,我就想32行期末未交的税额,有什么作用,最后都是看的34行应补退税额这样

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齐红老师 解答 2024-02-19 18:29

32是24%2B25%2B26-27  30行自己是填写的一般30和25蓝填写一样 这个30影响27数据 所以你这个25出现负数不一定是多交了税款,很有可能是填写错误

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快账用户7985 追问 2024-02-19 19:36

32行期末未交数有啥用

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快账用户7985 追问 2024-02-19 19:37

本期交的数据还是看34行,32行算出来有啥用

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齐红老师 解答 2024-02-19 19:38

没有欠税的情况抵扣25行的

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快账用户7985 追问 2024-02-19 19:43

本期交的数据还是看34行,32行算出来有啥用, 32是24+25+26-27,25是期初交的数\\,那交税怎么还是看34行,怎么不看32行,老师说抵扣25行税,不明白

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快账用户7985 追问 2024-02-19 19:44

32是期末未交税额,34行本期应补退税,到2023.12月底多退少补,怎么还看34行,不看32行

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齐红老师 解答 2024-02-19 19:45

25行是上一个月的应补税款  正常交税之后之后30和25是一样的 32p

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快账用户7985 追问 2024-02-19 21:52

我就想知道结果交税怎么还看34行,不看32行

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快账用户7985 追问 2024-02-19 22:10

老师,期初未交税额一42万会不会是延缓的税,要不然30和25行怎么不相等

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齐红老师 解答 2024-02-19 23:10

规定的 最后就是看34 34是24-预缴 32里面有上个月应补税款

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你好,你们单位需要交622979.93。
2024-02-19
同学你好 期末未交数:行32=24%2B25%2B26-27,本期应退补税额:行34=24-28-29,你看看是不是把“③本期缴纳上期应纳税额回(30行)答填到了28行,请根据勾稽关系正确填写报表;30行是根据上个月的应纳税额填;实际扣款数额是根据保存报表时弹出的窗口来确认的
2024-02-19
您好,期末未缴纳的是12月计提一月份缴纳
2024-02-19
1.登录电子税务局,进入“申报表填写”界面,找到“增值税一般纳税人申报表”(或类似的表单),并找到相应的月份。 2.在申报表的“本期应纳税额减征额”一栏中,填写多交的3000元。 3.在“本期应纳税额减征额加应纳税额”一栏中,将多交的3000元加上原本的应纳税额(如果原本没有应纳税额,这一栏应填写3000元)。 4.在“本期应补(退)税额”一栏中,填写实际应补交的税额(如果原本没有应纳税额,这一栏应填写5000元)。 5.点击“保存”并提交申报表。
2023-10-18
25栏是上一个月的应补税款,如果你是正常交税的,30栏和25栏是一样的
2023-10-01
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