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老师我们以前的增值税申报错误,调整后存在多交增值税,多交3000现在这个月我需要交5000可以抵扣这个3000吗,我看申报表上期末未缴税额是2000,但是本期应补税额是5000,是我少填了啥吗

2023-10-18 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-18 09:04

1.登录电子税务局,进入“申报表填写”界面,找到“增值税一般纳税人申报表”(或类似的表单),并找到相应的月份。 2.在申报表的“本期应纳税额减征额”一栏中,填写多交的3000元。 3.在“本期应纳税额减征额加应纳税额”一栏中,将多交的3000元加上原本的应纳税额(如果原本没有应纳税额,这一栏应填写3000元)。 4.在“本期应补(退)税额”一栏中,填写实际应补交的税额(如果原本没有应纳税额,这一栏应填写5000元)。 5.点击“保存”并提交申报表。

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快账用户9937 追问 2023-10-18 09:07

您说得这一栏不能手动填写

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齐红老师 解答 2023-10-18 09:08

哪一栏不能手动填写

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快账用户9937 追问 2023-10-18 09:11

我们是一般纳税人,您说得应纳税额减征额那一栏填不上数字

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齐红老师 解答 2023-10-18 09:12

没有自动出来数字吗

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快账用户9937 追问 2023-10-18 09:13

付,没有哦

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齐红老师 解答 2023-10-18 09:15

更正申报的时候之前交的填写在预缴栏了吗

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快账用户9937 追问 2023-10-18 09:17

没有,那把这个多交的这个填到预交拦就行了是吗

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齐红老师 解答 2023-10-18 09:20

同学你好 你之前申报的需要在你更正申报的时候填写在预缴栏

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快账用户9937 追问 2023-10-18 09:21

税务局那边给改的,一直都是期初未交税额是负数的

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齐红老师 解答 2023-10-18 09:27

那你这个金额是对的吗

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