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2023年12月,计提了2024年1月才开具出来的发票,直接进入各项费用,进项税挂在待认证进项税。 2024年1月,处理的时候是直接发票认证后,待认证进项税转增值税进项税吗?还是需要红冲掉2023年12月的计提,2024年1月重新在做分录

2024-02-19 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-19 14:58

不需要重新做,按你前面说的,做个待认证结转到进项税就可以,计提的凭证后面备注清楚发票在2024年1月份某凭证

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不需要重新做,按你前面说的,做个待认证结转到进项税就可以,计提的凭证后面备注清楚发票在2024年1月份某凭证
2024-02-19
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2024-06-24
可以 汇算青椒之前发票到了就可以抵扣的。
2023-12-29
老师 你给我打电话 对吧?
2024-06-27
你好,同学 因为实际抵扣在24年1月份 所以24年度调账时直接用主营业务成本科目
2024-02-21
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