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老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报用2023年这张发票抵扣的话,2024年1月份做分录是用利润分配未分配利润还是主营业务成本呢

2024-02-21 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-21 08:52

你好,同学 因为实际抵扣在24年1月份 所以24年度调账时直接用主营业务成本科目

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