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老师,请问下23年账上有留底的加计抵减税额,24年的加计抵减政策未出,申报增值税的时候附表四没有留底税额。账上的留底税额要平账吗?分录如何做

2024-02-18 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-18 10:44

需要的借利润分配,未分配利润 贷应交税费,增值税加计扣除

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齐红老师 解答 2024-02-18 10:44

汇算清缴需要纳税调减

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快账用户3823 追问 2024-02-18 13:24

老师,请问下公司两本账,私户付款后,取得的专票可以做到外账吗?

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齐红老师 解答 2024-02-18 13:25

可以的,个人账户支付的,需要出委托书,委托个人支付。

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快账用户3823 追问 2024-02-18 13:26

没有委托书的

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齐红老师 解答 2024-02-18 13:28

不可以的,因为你三流不一致。

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快账用户3823 追问 2024-02-18 13:31

三流指的是什么?

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齐红老师 解答 2024-02-18 13:37

合同发票资金 这三个需要一样

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快账用户3823 追问 2024-02-18 13:39

那我现在进项票不够呢,会导致多交税,如何处理

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齐红老师 解答 2024-02-18 13:39

可以申请延期交税,你下个月进项发票到了之后再认证 留底下一个月申请抵欠。

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快账用户3823 追问 2024-02-18 13:42

我这个月就要申报一月的啊,进项票不够,延期交税和认证有什么关系?

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齐红老师 解答 2024-02-18 13:43

你好,你认证了进项之后才能抵扣,你没有发票就没法认证,你只申报销售额,或者是你有多少进项认证多少,只申报不点缴款,附加税需要正常交,增值税不交 这个月取得了发票,下一个月认证抵扣,你没有销项税额,或者是进项大于销项的情况下有留底,然后留底了之后再下一个月附表二留底抵欠。

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快账用户3823 追问 2024-02-18 13:52

增值税先不交的话,难道下个月扣款还会少交吗?

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齐红老师 解答 2024-02-18 13:55

你有进项抵扣不就少交吗?

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快账用户3823 追问 2024-02-18 13:59

还是没明白是怎么操作的

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齐红老师 解答 2024-02-18 14:02

一月份欠了税款,然后在二月份儿,也就三月初,你认证刘迪这个理解吗?到这一步理解吗?

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齐红老师 解答 2024-02-18 14:02

顺着我写的来理解一下,可以吗?

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需要的借利润分配,未分配利润 贷应交税费,增值税加计扣除
2024-02-18
1,需要填写的 2,加计抵减当期未使用不用做会计分录,只有实际发生抵减了入其他收益
2021-05-06
你好 结转 : 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2021-05-06
你好,借:应交税费-增值税加计扣除 贷:营业外收入
2022-01-14
同学你好,是不需要填的;
2021-05-06
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