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老师好,买的生日礼物未开票前银行支付款,之前做的分录是,借:预付账款 贷:银行存款,现收到发票如何冲销,怎么做分录

2024-02-17 21:27
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齐红老师

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2024-02-17 21:27

同学你好, 借 管理费用等 贷 预付账款

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同学你好, 借 管理费用等 贷 预付账款
2024-02-17
 你好;   具体是什么业务的; 好判断计入成本还是费用去的  
2022-07-13
借预收账款 贷主营业务收入、 应交税费应交增值税
2022-04-21
等到收回货款时候在做收款凭证就可以了
2021-05-10
可以的,可以这么做的,这个就是正确的。
2023-07-13
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