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老师,购买耗材未收到发票前预付了1000元的款,我做账的分录是: 借:应付账款-商家 贷:银行存款 7月份收到发票了,实际金额是11000,剩余款项还未支付,该怎么做账?

2020-08-11 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-11 17:15

八月份借原材料贷应付帐款11000 这个应付帐款余额1万贷方表示没有支付的

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快账用户6449 追问 2020-08-11 17:28

购买金蝶软件该怎么做账?金额7200

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齐红老师 解答 2020-08-11 17:38

你好 借管理费用贷银行

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相关问题讨论
八月份借原材料贷应付帐款11000 这个应付帐款余额1万贷方表示没有支付的
2020-08-11
借:原材料 贷:应付账款
2020-08-11
借:管理费用 22000 贷:银行存款 11000 预付账款 11000
2021-09-28
借应付账款,贷原材料, 借原材料应交税费、应交增值税进项,贷应付账款。
2023-04-08
同学你好 未取得发票的做暂估入账 借,库存商品一暂估 贷,预付账款一暂估
2020-12-15
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