你好是的 但是有个要求 预缴过个税
你好老师,公司销售商品 ,假如10万元,折后5万元,开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗,没有在发票上体现原价和折扣价
因暴风雨损坏,一栋楼房原值50万元已提折旧10万元,用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%,收到保险公司赔款25万元,已存入银行编制相关的会计分录
转让甲材料需要什么会计科目
某企业投资一项固定资产项目,建设期需要3年,并需要于每年年初投入资金各1000000元,该固定资产估计可使用10年,报废时无残值,该固定资产采用直线法计提折I日。项目于第四年投产后,每年的营业收人为8500000元,付现成本为7900000元。所得税率为40%,企业要求的最低投资报酬率为10%。(1)计算项目每年现金净流量(2)计算静态投资回收期(3)计算获利指数(4)计算该项目净现值(5)计算该项目内含报酬率
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
预缴的个税分3家企业 都没有交过税 因为都不超过5000
你好,那就需要补税的。
怎么补老师
所有的收入合在一块 你自己在个税APP里面做就可以的,一般是每年的三月份开始。
嗯嗯 但是年收入是不超12万的 提示免 申报
你好,他还有一个小提示, 预缴的时候有预缴个税才可以
老师 我有预缴过个税 但是都选择了扣除5000这样不符合规定吗
你好对的 符合规定的
老师 也就是说预扣预缴都可以选择扣除5000 如果不超12万 免申报 如果超12万 综合计算税款扣除一个60000后补税对吗老师
不是不是不是不对,你预缴的时候没有交个税,然后汇算清缴的时候,即使收入12万以内也得需要补税,除非你补税在400以内,这种可以不用补。 你可以在一处工资里面别抵扣5000预缴税款不就行了?
老师 那可能天津这边的规定和您那边不太一样 我是多交员工不愿意 少缴怕欠税 他们现在问都说可以扣除 如果年收入超12的补 不超的不补
这个是全国一样的,你可以问一下你税务局。
我刚问了一下 说是都可以扣除 这样符合依法预扣预缴
你怎么问都可以扣除,我还不知道,都可以扣除,我的意思是累计12万,没有预交个税,能免个税吗?汇算清缴,让你问这一个。
我没有明白 就是说我从多处取得的工资薪金只能扣一处 就算是没有超12万 也得把多扣的那几家原数交税 如果没交 几家企业户不知情 没交 即使不超12万也得把多扣减除费用的补上在享受免申报哈哈 是这个意思吗
不是这个意思 预缴了个税,累计收入12万以内免补税
老师 咱家可能一老师就理解错了 我说的没有交过个税是没有税款的意思 不是说没报过个税 老师 不好意思
你好,我知道你申报过了,但是没有缴纳, 这就没有预缴 实际缴纳过税款,不是预交申报
比如a这个人在B公司有收入,C公司也有收入,但是一个公司都没有给他预缴交过个税,只申报了,没有缴纳 汇算清缴,年累计收入12万以内需要补税