对的 需要这么做的
每月计提的车间机器折旧及水电费但不是每月都生产我计入了制造费用,月末我结转成本了,到了12月份发现生产成本还是有很多,这个要结转到管理费用吗
老师,这个月试生产产品,失败之后我将成本转到管理费用,但制造费用怎样处理合适,制造费用是计提的折旧
老师我们是生产高空车的,生产车间购入折弯机8月份入的固定资产,9月份提的折旧 计入制造费用-折旧费,这个制造费用是9月份就需要摊销吗?怎样摊销。
老师我固定资产折旧有两样物品多计提了两个月折旧,然后1月份我冲红了两个月的折旧费,这样制造费用就是负数了,那么这个负数的制造费用我还得结转到生产成本李吧
老师,请教一下我的固定资产实缴,我每个月做了借固定资产,贷实收资本,这个月的报表平了,第二个月的这个固定资产折旧做了借制造费用,贷累计折旧,但现在就因为这个折旧的数字对不上报表,请教一下我是还少一步的分录吗,还是哪个环节有问题,资产不能等于负债,负债这边就是差了这个折旧数
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
老师请问一下,我们公司的车交的车险,保险公司给开了发票,我们已经抵扣过了,现在他们那边需要红冲,红色信息表是我们这边先填还是他那边填了我们确认?
老师,您好!根据上年度利润表测算增值税税负率的时候忘记乘以百分比,导致今年交的增值税远远不够,由于开票和采购发票有税差,所以我们进项大于销项,按测算的增值税税负率交增值税的话,交的税比较多,老板估计也不同意,想问下怎么去交增值税合理点?
老师,个人代开发票,你这有没有税率表 包括教育培训,稿酬所得,劳务等等
老师根据合同交的印花税和交的增值税可以算出销售额吧
你好,我收到5-13号收到外汇货款之后怎么操作呢?
你好,我买电脑4500开票13个点,最后开票金额是多少,真算啊?
老师,代账要24年7月—25年4月银行流水,申报24年的年报,这个是要银行回单吗
老师出口退税申请报关单导入成功,数据处理保存后,配单的时候找不到报关单是什么情况
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老师请问下员工出差,是开车去衡水出差的,有住宿费发票,但是没有去衡水的高铁发票,这种的能给做差旅费补贴吗
你好可以的 差旅津贴可以
老师是差旅费津贴,就是不并入工资里的,只是和差旅费发票一起报销的那个, 老师要是只有高铁费发票,没有住宿费发票可以做差旅费津贴吗就是一天补助多少钱的那种
你好 是啊 问你税务局限额 不超过限额不交个税
这个不是没有限额吗,是公司根据自己公司情况来定,只要是比较合规就没问题吧 老师请问有出入库的那种自动表格或者免费软件吗螚给我来一份不
差旅津贴缴个税有限额 超过的缴个税 没有
老师请问下这个限额的文件有吗 老师我们从A公司购买货物 做账 库存商品 应交税费 贷应付账款 然后A公司又从我公司购买软件 做账 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 吗 还是借方走应付账款呢
根据中国税务部门发布的《关于对免税差旅费补贴实施改革的通知》,2018年1月1日起,出差地级市或以上城市的差旅费补助除全额免税后,其余情况的免税补贴限额为每月800元,同一支付机构在每月不得超过2400元,超出部分及其高于此限额的部分均应个税。 借应付帐款
老师那对方付我们款时借银行存款贷应付账款是吗
你好对的 对的 是的
老师我怎么觉得这样做怪怪的呢,我可以在设置一个应收账款-A公司吗
同一个客户用一个往来科目, 你设置多个科目,不怪? 你知道他欠你的还是你欠他的
老师请问下2023年12月份账没有结转年度增值税科目,2024年1月份结转行吗,还是先不结转呢
你好可以的 做不做都可以