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老师您好,请问我的明细账中的营业外收入-增值税免税结转,怎么和利润表中的营业外收入数值不一样呢,按理说做账软件都是自动生成的报表,不应该有错呀?请问这是怎么回事?(差额是:我在8月份刚接手这家小规模时,做了一笔调整分录 借:营业外收入-增值税免税结转 14.36 贷:应交税费-应交增值税 14.36 )

2024-02-08 16:19
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-08 16:21

同学你好,免税了应该是借:应交税费-应交增值税 14.36 贷:营业外收入-增值税免税结转 14.36

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快账用户2439 追问 2024-02-08 16:25

按理说是,可是我当时接手后,是8月份,其实原来的会计已经在7月份把这笔分录做了,所以我才反向调整

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齐红老师 解答 2024-02-08 16:27

如果逻辑没错,那你把营业外收入换到贷方负数,看看是不是报表取数的问题

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同学你好,免税了应该是借:应交税费-应交增值税 14.36 贷:营业外收入-增值税免税结转 14.36
2024-02-08
你好 ; 是的。 季末做   借 应交税费应交增值税 贷营业外收入  ;  这个会缴纳所得税的
2021-08-30
您好,你主营业务成本的贷方是库存商品这个就可以的
2023-08-28
你好,你分录的应交税费——应交增值税贷方发生额与借方发生额分别是多少呢?
2021-01-14
您好,不需要调整,应交税费应交增值税二级明细可以有余额
2021-07-05
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