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老师,你好,我们的业务是收购人家的生猪,然后再卖给别人,没有加工这个环节,老师,我先咨询一下,因为之前我开的都是免税销售发票,对方开给我的也是免税进项发票,我做账没有写进项税额,销项税额,现在税务局说我们是属于流通环节,要交9%的税率,那么,我上月开了专票10万,普票50万,我的账只写了专票的税额,普票的没有写,能不能这样做呢

2024-02-08 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-08 09:10

您好!不行,你们再销售的时候要开具9%的发票,不能免税,所以专票普票都要确认销项税额

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快账用户6111 追问 2024-02-08 09:12

那对方开给我的免税发票呢,也要写吗?

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齐红老师 解答 2024-02-08 09:17

您好!你们从农业生产者手里购买农产品,可以计算抵扣进项的,所以也要确认进项税额

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快账用户6111 追问 2024-02-08 10:13

好的,那对方开不出发票的,也要写进项税额(待认证进项税额)吗

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齐红老师 解答 2024-02-08 10:38

您好!那不行,对方开不了票,就你们开开农产品收购发票

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快账用户6111 追问 2024-02-08 11:02

但是对方是经纪人,他开不出发票,我这边也不能代开啊

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快账用户6111 追问 2024-02-08 11:24

我确实进项税额,人家已经开了的我直接作应交税费-应交增值税(待认证进项税额),那么没有发票的呢,我直接库存商品,应付账款吗

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齐红老师 解答 2024-02-08 11:28

您好!那你们就不是从农业生产者手里买农产品了? 没有发票的,就不能抵扣进项,全部计入库存商品

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您好!不行,你们再销售的时候要开具9%的发票,不能免税,所以专票普票都要确认销项税额
2024-02-08
同学你好 那你开票不交税的吗
2020-09-17
你好 1,小规模纳税人的公司,取得的进项发票不可以抵扣销售发票的增值税。 2,只能按普通发票入账,抵扣所得税的成本。 3,是的,是这样的(小规模纳税人开具专用发票,是全额缴纳增值税的 )
2024-03-23
 你好 ; 如果你要抵扣的话。 就必须要用你 生效成为一般纳税人后的业务 发生的专票来抵扣的。之前小规模期间的专票是不能抵扣的 
2021-08-26
同学你好 这个可以抵扣
2022-06-09
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