你好,反结账后肯定要从头开始/1月的不妨碍
老师,金蝶标准版2019年12月份建账,结账到2020年1月份后发现2019年12月份有一张凭证错了,想反结账到2019年12月,为啥软件提示“年初不能反结账,请用年末备份数据”?而打开2019年备份文件,反过账反审核后修改错误凭证后为啥不让结账呢?总说是“备份文件,不让结账”。
能问你下吗?第一年做会计,我们用用友的,然后20年已经结转了本年利润以后,我要怎么做了,要怎么样把数据结转到21年开始呀,1月份的凭证做不了不然
你好,老师,我们用的t3软件,2022年已经年结,结果发现有凭证摘要有错误想要修改,还有一个费用的部门下错了,能直接反记账反结账么?会不会对下一年的账有影响?需要重新年结么?
你好,老师,我问下我用友t3 我去年年结帐了,然后我回去修改了下,然后我想着22年的账套重新引入21年年底数,然后显示我22年已做账,不能引入,这情况咋办,是不能重新引入了吗
用你好,用友我已经做了2023年一月凭证,我跨年反结转,修改了2022年的12月的凭证,我重新年度账结转,然后我2023年的1月凭证全部没有了,怎么解决这个问题
老师你好,单位给职工宿舍买的厨具放什么科目合适
老师。请问一下二手车公司。买卖二手车的。购进是不是直接做库存商品啊
申报高企要调前3年账吧,请问调账这块有哪些资料需要注意并调整的,具体哪些方面要填整,而且还不影响前期的已缴纳的企业所得税
公司年终评优,提现发了60000元,如何入账?要申报个税吗?
老师,24年12月成立的公司,只收了注资款,没有其他收支,这样的话,年报是不是也是零申报?
公司人员绩效4万多,可以申报的时候把3.6万放在一次性奖金,剩余部分放工资吗?
老师,员工有固定工资,额外有上万的业务费,业务费他另外开劳务费发票不做在工资表里,可以吗?
老师您好,公安的账务属于事业单位单位的账吗
老师,我们是一般纳税人,公司账户分红给各位股东请问怎么做会计分录?
老师,离职工资事先已经付了做账了。下月在职人员发工资时工资表是不是不需要再加上这部分离职人员。还是说可以做在一起作为凭证,只是不用再重复做账,应付职工薪酬需要减掉这部分离职工资?
反结账后要从新年结是吗
不需要的1月如果有凭证都会有的
返回2023年修改数据后,不用年结?那2024的期初余额不是不对吗?
你需要关了肯定,开启2024
要不然数据无法承接
意思是反结账到2023年还要从新年结到2024年吗?2024年的凭证不会有影响吧?
不会影响2024年1月的凭证的,倒是1月的报表如果你计算了需要从新计算的