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老师,劳务公司,包工头个人对我方开票,是在疫情期间开的发票10万元,已经入账。当时甲方的最终结算没有出来,后来结算实际应支付包公头8万元整。我们对公支付8万元,请问那个2万元发票和结算差额的2万怎么处理

2024-02-06 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-06 14:16

可以去做发票红冲处理,你们账务跟着冲2万的成本

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快账用户1105 追问 2024-02-06 14:17

发票是整数10万,怎么冲红,包工头不愿意开,那个时候税务优惠他零税

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齐红老师 解答 2024-02-06 14:22

1.那就你们按实际金额做账务红冲算了2.差额的2万你们做营业外收入

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快账用户1105 追问 2024-02-06 14:30

老师是两种方法对吗,要么冲红要么营业外收入,对吗?

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齐红老师 解答 2024-02-06 14:32

是的,两种方法,看下你选那种

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可以去做发票红冲处理,你们账务跟着冲2万的成本
2024-02-06
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2024-05-08
收入你已经确认了200万,成本没有结转:借:主营业务成本-- 80    贷:合同履约成本--80万
2023-02-22
你好,这个严格是提前开票了
2025-01-13
抱歉,没有看到你后面有@专门的老师,所以我接手了这个问题。 分包单位算出我们还有未开票金额是1553887.57元=5475699.57-4000000%2B21754.43%2B50689.92%2B5743.65,对方是把这些费用全包含然后再一起开票,毕竟没有发票款项不能账务处理
2023-11-23
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