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您好,我的劳务分包中有扣管理费和税费,就是本来 应付100万元施工费,扣除了10万管理费,扣除了2万税费,实际只支付了88万,我的分录是这样的,因为对方未开票,我先冲我的主营业务收入,借:主营业务收入100万 贷:其它应付款 100万,实际付款时,我是借:其它应付款100万 销售费用 -工程结算税费 - 2 销售费用 -工程结算税费 - 2销售费用 -工程结算管理费 -10 贷:银行存款88万,我想把劳务分包的扣除管理费和税费分开,我就设置了销售费用-工程结算管理费/税费,现在发现好乱,像这种有什么好的办法吗?能在其它应付中体现扣了多少税费和管理费,谢谢

2022-02-17 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 10:48

借:其它应付款88  贷银行存款88 借销售费用12  贷其他应付款-税费和管理费12 

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快账用户3506 追问 2022-02-17 10:58

是这样的我们有个100万工程,施工单位未开票给我们,我们付款时就把税费和管理费从中扣除了,但是我的账上有要体现这个管理费和税费是多少,不知怎么做

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齐红老师 解答 2022-02-17 11:02

同学,上面分录就体现了呀 借销售费用-税费管理费用12  贷其他应付款-税费和管理费12 

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快账用户3506 追问 2022-02-17 11:07

那 我就是要再设置个科目:其它应付款-税费,和其它应付款管理费对吗

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快账用户3506 追问 2022-02-17 11:10

那其它应付款税费和其它应付管理费一直会有余额。那也不对

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齐红老师 解答 2022-02-17 11:18

上面分录写反了,借其他应付款-税费和管理费12 贷销售费用12

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