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年度申报所得税营业收入与年度申报增值税收入不一样,然后调整一致,那帐需要怎么调整分录

2024-02-06 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-06 12:44

您好,这个不一致是允许的,我们要知道哪里不一致了,找到原因才好调整账务的

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齐红老师 解答 2024-02-06 17:14

您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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您好,这个不一致是允许的,我们要知道哪里不一致了,找到原因才好调整账务的
2024-02-06
您好,不是的,调整以前是要更正申报以前的增值税申报表的 这个一栏纳税调整是在税收检查过程中,发现当年,有一些我们不能抵的抵掉了,比如有免税收入的进项不能抵。或有应交的没交,比如我们有视同销售没交税
2024-01-27
你好;  怎么会不一样; 你们是不是有少报数据 ; 你先看那个收入金额是对的; 在考虑去改那个表格
2023-07-19
同学,你好不需要调整
2024-04-30
如果增值税收入和年度所得税收入有差额,需要把收入调整成和增值税申报表的数据一致,这个收入是在5000表纳税调增中调整合适。 对于一般纳税人来说,可以通过简易计税方法的差额征税来进行相应的会计处理。企业能够接受应税产品服务时,根据规定时间允许扣减销售额而减少的销项税额,可以借记应交税费--未交增值税科目。根据实际需要支付或应付的金额与上述数据增值税额的差额,可以借记主营业务成本等科目,根据实际情况支付或应付的金额,贷记银行收款、应付账款等科目
2023-10-26
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