你好需要计算做好了发给你
用于生产产品 摊销要借:制造费用 这个制造费用要结转到完工产品成本里 然后出售之后确认收入结转成本 结转的主营业务成本 就包含无形资产摊销的那部分? 所以没出售就不影响营业利润 还在制造费用或产品成本里呢
真帐实操中。服装制造企业。是否采用的分批法核算成本?还有就是为何月末既要结转销售成本。还结转生产成本。这样不是就重复结转了么?
结转成本是收到货款之后结转还是确认销售收入后结转
以前年度的制造费用,结转到产成品,没结转到销售成本,现在有一笔70万的收入,没有消耗原材料成本,可以把以前年度结转到产成品的制造费用都结转到销售成本吗?或者以前没结转的成本可以22年补结吗?需要付什么单据
制造业工厂每次销售成品,结转成本,还是到月末按产品配比表一次结转成本
跨区域预交的附加税在电子税务局的哪个报表抵扣
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调整,分录怎么做
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调整平
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调平
我们是企业,抖音卖货,抖音抽取的佣金直接从产品收入里面扣除后将货款打回给企业,佣金抖音平台会开回增值税发票,我这个佣金怎么入账,才能平账
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
发给我计算分录吗老师,成本结转这块我一直模糊着,不知道什么时候做成本分录
销售产品 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 借银行存款 贷应收账款
结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
成本分录是月末做一次分录,还是只要确定一次收入就做相对应的成本分录
收入和结转成本月末汇总做一次 就可以
老师我的意思,假如销售一批货物30万,借:银行存款30万,贷:主营业务收入30万。他的成本分录是一起做吗
是的,那就是一起做的这个