齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,结转成本是确认销售收入后结转
只要确认销售收入后,没收到款项都要先结转吗?
现款现结的必须要通过应付账款走账,必须做到一张凭证吗?
你好,只要确认销售收入后,没收到款项都要先结转的 现款现结,可以不需要通过应收,应付账款科目核算
好的,谢谢老师
法人收货款,可以直接借:其他应付款,贷:主营业务收入,应交税费,这样做吗
几笔应收款在一个月,可以记到一张凭证上吗?借:银行存款,贷:应收a,应收b这样可以吗
你好,法人收货款,分录是 借:其他应收款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 几笔应收款在一个月,可以记到一张凭证上 的
老师,收款金额和开票金额不一致,比如实际开票金额为24057,对方对公付款24000,做账要怎么处理
你好 借:应收账款24057 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款 24000,财务费用 57,贷:应收账款24057
为什么记入财务费用
这个是昨年的账,客户今年转过来的,但是少转了57
你好,可以看做是给对方的优惠,所以计入了财务费用
一般记入财务费用还是记入营业外支出好些
你好,这个就是个人判断了,没有统一规定的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
房地产财务处理,如何结转成本
暂估入库的材料可以结转成本吗
暂估入库的商品可以结转成本吗
库存商品出租需要结转成本吗
预收账款什么时候确认为销售收入
出差没有车票,报销怎么说明
一年没有结转增值税每月进项大于销项年底结转增值税应该怎么一次性结转
制单和审核为同一人,怎么修改
郑州市第三产业投资收益率泼动系数是多少
应付账款有审计核减部分怎么做分录
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请使用微信扫一扫登录
只要确认销售收入后,没收到款项都要先结转吗?
现款现结的必须要通过应付账款走账,必须做到一张凭证吗?
你好,只要确认销售收入后,没收到款项都要先结转的 现款现结,可以不需要通过应收,应付账款科目核算
好的,谢谢老师
法人收货款,可以直接借:其他应付款,贷:主营业务收入,应交税费,这样做吗
几笔应收款在一个月,可以记到一张凭证上吗?借:银行存款,贷:应收a,应收b这样可以吗
你好,法人收货款,分录是 借:其他应收款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 几笔应收款在一个月,可以记到一张凭证上 的
老师,收款金额和开票金额不一致,比如实际开票金额为24057,对方对公付款24000,做账要怎么处理
你好 借:应收账款24057 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款 24000,财务费用 57,贷:应收账款24057
为什么记入财务费用
这个是昨年的账,客户今年转过来的,但是少转了57
你好,可以看做是给对方的优惠,所以计入了财务费用
一般记入财务费用还是记入营业外支出好些
你好,这个就是个人判断了,没有统一规定的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。