借利润分配应付利润贷应付利润 借应付利润贷银行存款,应交税费、个税。 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润
请问我们之前报税是2月份申报1月份发放的12月工资,那我们在1月份的时候提前发放了1月工资,那这个1月工资,是要在2月份一起申报个税,还是等3月份的时候再申报?
请问老师,我12月份申报了分类所得个税,一个是分红缴纳个税,有缴税金额,一个是股权转让零申报,两个是同时发送申报的。现在发现股权转让零申报所属期是12月份,需要再一月份申报。股息红利个税缴纳没问题。这样我可以单独把股权转让个税的申报取消吗?
老师您好!个税申报系统当时申报的是什么时候的工资?比如我现在是2月份申报1月份的个税,那1月份申报数据的工资所属期是1月份还是12月份的?
老师,请问我11月份申报个税,申报的是10月份的工资吧,然后我申报的时候,有个员工,财务没给我工资条,我就按照5000申报的,结果现在给我了,发现是工资发了7585元 那么我现在是要怎么办啊,更正申报吗
老师你好,请问我们2月份要给股东分红一千万,请问账我要怎么做?如何申报?是在二月份申报期的时候申报?还是现在申报?申报怎么申报
老师你好,想问一下当月进项大于销项,账务处理要怎么做,以及多出来的进项以后要怎么账务处理
高级会计师报考条件,有什么要求?
老师科目余额表银行存款出负数了是怎么回事
受教育阶段开始时间和结束时间存在交叉要怎么修改
补提以前年度的固定资产折旧需要做折旧计算表格吗?
资产负债表中的应交税费期末余额,为什么与科目余额表中的应交税费余额不一致呢
3、甲公司 2023年 2 月 10 日自行研发一项管理用非专利技术,至 20223 年 12 月 31 日累计发生研究支出 480 万元。2024年 1 月 1 日进入开发阶段,截至 2024 年 6 月 1 日研发结束形成一项非专利技术,共计发生材料费用1020 万元,人工费用 150 万元,专用设备折旧费 20 万元,支付其他费用 60 万元,发生的开发支出符合资本化条件的部分为600万元。甲公司预计该非专利技术可以使用5年,预计净残值为零,采用直线法摊销。不考虑其他因素,则2024年因该非专利技术计入当期损益的金额为( )万元。 720 650 710 480 答案是720?请问下老师,难道前面480的损益不用管他吗
你好,查账中发现之前按预售做账,预付账款出报表,现在前任会计调整到应收款款,应付账款,不设预收付项,所有导致应收账款变负数了,然后整个资产负债表,资产也负数,负责和所有者权益也负数了,请问这样会有风险吗
老师,请问下,材料明细账如果没有记账凭证号,可以吗
老师,工商银行到账伴侣服务扣费,应该怎么做分录?
二月份发放的,三月份申报个税就可以的,股息红利里面申报。
请问是在这里申报是吧,填写股东的信息和分红金额就行是吧?
对的,是的,是这么做的。
好的,股东分红税是20%是吧
是的,对的,是这个意思的。
好的,谢谢老师,我到三月份申请时在请教老师
可以的,可以这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快