根据您提供的信息,临时工的个税申报应按照工资薪金所得进行申报,如果其工资超过5000元,则需要缴纳个人所得税。如果该临时工在原公司已经进行了专项附加扣除的申报,那么在现公司可以继续享受相应的扣除。对于个税预缴,企业可以根据实际情况选择是否为临时工预缴税款,但最终的纳税责任仍由该临时工承担。
我公司是劳务公司,在这段时间承接了一个劳务项目,派了两个人去干活,因项目款还没批下来,派出的这两个人6至8月都没有发工资,只是买了社保,要到项目款拨下来扣回个人部分再发回工资给他们,那么我在申报个税时按零申报,请问一下在做工资表时是怎么样做这两人的工资,是不是也是按0?
老师,我们是总包方,现在公司这边提出临工工资也从专户走,但这样的话可能会出现同一个人一个月通过专户发放两次的情况,因为我们的临工有的是劳务分包的人,到时候他们也会提交这个人的工资通过专户发放,这样是可行的吗?还有就是本来我们之前专户发放的工资都没有超过5000,但假如我们的一个这个月临工有7000的工资通过专户发放,我们这边已经申报个税,那劳务分包方造这个人同一个月的工资还是5000元以内,他们劳务那边关于这个工人还需要缴纳个税不呢?
请问老师,我公司某员工今年申报了一项赡养老人的专项附加扣除,一月扣除的费用是一千,那现在申报二月份的个税时,这个赡养老人的附加扣除是继续填报一千还是两千?三月份是三千,四月份是四千……每月累加,是这样吗?
以上人员工资在2022年工资没采集专项附加信息申报的工资均不超过5000,今年1月份采集了专项附加信息,准备申报1月工资时弹出了这个信息框,请问老师如果1月份采过专项扣除的人员的工资是6000多,最右边的是否直接按6万扣除是选是还是否才能不产生个税
老师 我们这边临时工也按每个月工资薪金那样申报,但是他在原来的人公司才是专项附加扣除的义务人,因为超出了5千,现在是只能直接预缴个税吗
老师您好,请问工商年报里,有一个是企业控股,这个我应该如何选择呢
老师,我现在装钉2024年11月凭证时,发现报销餐分录记错了,竞然有进项税,现在直接红冲去年错的记账凭证,更正分录为:借=:利润分配一未分配利润 贷:其他应付款一法人,对吗?
如果购买东西 进项票后期才收到 请问一下怎么做账
计提汇算清缴所得税后 资产负债表和利润表的勾勒关系差了计提汇算清缴所得税的金额,分录为,借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交所得税。问题出来哪现在怎么处理?
生产成本应该如何计算呢?
老师,我用的金蝶云星空,我是从1到100号开始录凭证,另一个人是从101往后录,我把前100号录完了,我录了一个215号凭证,为啥我的银行存款明细账不显示215号凭证呢
老师,我的意思是固定资产按月计提折旧入成本,也比收入大,怎么办
请教老师:我公司对外提供项目申报服务,开发票的税收分类编码是什么?
如何快速计算出利润率有多少? 总收入:34063.05。利润450.13。 如何才算出利润率有多少?
这道题甲不是出票人 也不是承兑人 对吧
这位临时工原公司有申报专项附加,那现在的公司查找不到有专项附加采集哦,在员工的截图,扣除义务的公司是原来的公司,那现公司是不能一起去扣除吗还是说现公司也可以扣除的
如果临时工在原公司申报了专项附加扣除,现在公司无法直接扣除。根据规定,个人所得税的扣除义务人是员工本人,而不是公司。如果员工已经将专项附加扣除的义务转移给了原公司,现在公司就无法再次扣除。因此,如果员工希望在现在公司继续享受专项附加扣除,需要与原公司协商转移扣除义务。
好的,谢谢老师
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。