这样其他应付款就有余额了
老师,之前月法人买表送客户,借 管理费用-业务招待费 贷 其他应付款-法人,可以从法人的借款里面抵消吗,借 其他应付款-法人 贷 其他应收款-法人
原本现金支付部分的款项挂在了法人名下,现公司付款可以支付给其他人吗?调整一下把法人名下的转到其他人那里? 比如其他应付款 法人 贷方有30万 现调整成其他应付款 其他人 30万 然后借其他应付款 其他人 贷银行存款
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
其他应付款在借方有余额,我们可以调整为,借:其他应收款—法人,贷:其他应付款—个人。可以这样调账吗
郭老师:最后做,借其他应付款-个人 贷-其他应付款-法人。 可以吗???
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
老师做电商的自己开发的平台吗
去年商品入库时,商品成本价金额单价34元,填成销售单价48了,怎么更正呢?
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
请教一下,平行结转分步法和逐步结转分步法的概念和区别,求详细的版本,非常感谢!
老师你好,房租,物业费用什么入账呀
没有留抵,进项3万,销项2万,月末需要结转吗?结转怎么做账
借银行放款,贷其他应付款,个人支付出去,借其他应付款,个人贷银行存款 老师,总觉得不对,开公司发票,挂往来
开发票不错 但是企业没有负担
第二笔借其他应付款个人 贷现金。不是付给个人啊
老师,这三种说法对吗?
入福利费啊,老师, 借:管理费用福利费1335 贷应付职工薪酬1335 借:应付职工薪酬1335 贷现金 要申报个税吗
福利费不合适 得合并到工资算个税 前提一定有工资
借现金 1335 0贷其他应付款 1335 支付社保时,借其他应付款 1335 那就这样做了,不做调整科目了也不报个税了。 会不会说胡乱记账吧?
你好 不会的 没有影响
那不做调整了。
这个方文老师说,挂福利费。和个税没关系。哎
福利费能分出一个人是多少的需要缴个税
是啊。 计提工资,借管理费用工资423 管理费用社保费 912 贷应付职工薪酬 1335 工资表扣除项目,借应付职工薪酬1335 贷:其他应收款-个人承担423 其他应收款-公司承担社保费912 支付社保时,借其他应收个人423 其他应收款公司承担 912 贷现金1335 这样可以吗???
那就不要做福利费 可以
那这样好点,还是 借银行放款,贷其他应付款,个人支付出去,借其他应付款,个人贷银行存款 还是这样好点??
你让我选择 我就选择这个 最后一个
,还是 借银行放款,贷其他应付款,个人支付出去,借其他应付款,个人贷银行存款 这个吗???
你好 是啊 就是这个的
那以后的工资表, 应发工资=3000-912 = 2088 扣社保423 实发1655(在一个公司买社保和发工资)
咋有工资 不是没有吗
以后有工资的。
情况下。老师
借管理费用工资423 管理费用社保费 912 贷应付职工薪酬 1335 工资表扣除项目,借应付职工薪酬1335 贷:其他应收款-个人承担423 其他应收款-公司承担社保费912 支付社保时,借其他应收个人423 其他应收款公司承担 912 贷现金1335 这个