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郭老师:最后做,借其他应付款-个人 贷-其他应付款-法人。 可以吗???

2024-02-02 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-02 17:48

这样其他应付款就有余额了

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快账用户1095 追问 2024-02-02 18:41

借银行放款,贷其他应付款,个人支付出去,借其他应付款,个人贷银行存款 老师,总觉得不对,开公司发票,挂往来

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齐红老师 解答 2024-02-02 18:47

开发票不错 但是企业没有负担

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快账用户1095 追问 2024-02-02 18:56

第二笔借其他应付款个人 贷现金。不是付给个人啊

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快账用户1095 追问 2024-02-02 19:10

老师,这三种说法对吗?

老师,这三种说法对吗?
老师,这三种说法对吗?
老师,这三种说法对吗?
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快账用户1095 追问 2024-02-02 19:18

入福利费啊,老师, 借:管理费用福利费1335 贷应付职工薪酬1335 借:应付职工薪酬1335 贷现金 要申报个税吗

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齐红老师 解答 2024-02-02 19:47

福利费不合适 得合并到工资算个税 前提一定有工资

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快账用户1095 追问 2024-02-02 20:07

借现金 1335 0贷其他应付款 1335 支付社保时,借其他应付款 1335 那就这样做了,不做调整科目了也不报个税了。 会不会说胡乱记账吧?

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齐红老师 解答 2024-02-02 20:13

你好 不会的 没有影响

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快账用户1095 追问 2024-02-02 20:41

那不做调整了。

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快账用户1095 追问 2024-02-02 20:43

这个方文老师说,挂福利费。和个税没关系。哎

这个方文老师说,挂福利费。和个税没关系。哎
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齐红老师 解答 2024-02-02 20:53

福利费能分出一个人是多少的需要缴个税

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快账用户1095 追问 2024-02-02 21:45

是啊。 计提工资,借管理费用工资423 管理费用社保费 912 贷应付职工薪酬 1335 工资表扣除项目,借应付职工薪酬1335 贷:其他应收款-个人承担423 其他应收款-公司承担社保费912 支付社保时,借其他应收个人423 其他应收款公司承担 912 贷现金1335 这样可以吗???

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齐红老师 解答 2024-02-02 21:49

那就不要做福利费 可以

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快账用户1095 追问 2024-02-02 21:54

那这样好点,还是 借银行放款,贷其他应付款,个人支付出去,借其他应付款,个人贷银行存款 还是这样好点??

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齐红老师 解答 2024-02-02 21:56

你让我选择 我就选择这个 最后一个

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快账用户1095 追问 2024-02-02 22:00

,还是 借银行放款,贷其他应付款,个人支付出去,借其他应付款,个人贷银行存款 这个吗???

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齐红老师 解答 2024-02-02 22:01

你好 是啊 就是这个的

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快账用户1095 追问 2024-02-02 22:06

那以后的工资表, 应发工资=3000-912 = 2088 扣社保423 实发1655(在一个公司买社保和发工资)

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齐红老师 解答 2024-02-02 22:07

咋有工资 不是没有吗

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快账用户1095 追问 2024-02-02 22:09

以后有工资的。

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快账用户1095 追问 2024-02-02 22:09

情况下。老师

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齐红老师 解答 2024-02-02 22:12

借管理费用工资423 管理费用社保费 912 贷应付职工薪酬 1335 工资表扣除项目,借应付职工薪酬1335 贷:其他应收款-个人承担423 其他应收款-公司承担社保费912 支付社保时,借其他应收个人423 其他应收款公司承担 912 贷现金1335 这个

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