你好,可以的,可以抵消
老师,之前月法人买表送客户,借 管理费用-业务招待费 贷 其他应付款-法人,可以从法人的借款里面抵消吗,借 其他应付款-法人 贷 其他应收款-法人
老师银行回单上注明服务费,是公司付给法人的,我可以借管理费用-服务费 贷其他应付款-法人 再借其他应付款-法人 贷银行存款,可以吗?
之前从公户提到法人个人账号再转给出纳做日常支付用?已经这么做了,我可以这么做吗? 借:其他应收款——法人 贷:银行存款 借:其他应收款——出纳 贷:其他应收款——法人 报销费用时: 借:管理费用 贷:其他应收款——出纳
老师,我内账,之前将款转到法人私帐,法人后面支付了一些费用 1-借:其他应收 贷:银行存款 2-借:管理费用 贷:其他应收 这样子做可以吗?
老师请问公司现金支付可以通过其他应收款来支付吗?如:转钱给股东或法人,借:其他应收款~股东法人,贷:银行存款,现金支付时,借:管理费用,贷:其他应收款~股东法人
合作社企业所得税年报,提到其余股东合计投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,请问没有前十位股东怎么办
当月预收丙单位货款本月发出产品,是,收付实现制还是权责发生制?
公户给私户转了2850的劳务费,没有票,做账都时候计入那个科目比较好
本月向甲单位发出产品一批,货款尚未收到,是收付实践制还是权责发生制?
预收丁单位货款产品尚未发出,是收付实现制还是权责发生制?
老师好,请问如果企业季度有利润,计提企业所得税的时候是结转完损益再计提所得税吗
上月销售给乙单位产品一批货款,本月收到是收付实现制还是权责发生制?
使用权资产转为固定资产,分录怎么写呀?
老师,营业外支出需要交税吗
老师 小规模做账的时候,应交增值税我是做1个点还是3个点
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那后面这笔分录的摘要写成什么了
没有附件
摘要可以写往来款抵消,摘要没有什么特别规定的,不需要什么原始凭证
好的,老师,一个公司刚成立一年中,都处于亏损,算是正常现象吗
正常的,按实际做账就可以了