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老师,我公司有两个车,原值共80万,我计提折旧的时候忘记把残值考虑进去,11月份的时候当残值是0全部折旧完,,然后这个月的时候两个车卖了废品卖了8万元。现在我这笔业务该怎么做账?残值实际就是4万一辆,残值这块怎么改正

2024-02-02 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-02 14:23

既然已经按照无残值进行折旧,现在就按照该方法去做账,销售的收益计入资产处置损益

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快账用户3444 追问 2024-02-02 14:26

能不能麻烦具体分录告知一下,我做的分录最后导致资产负债表里面那个固定资产清理余额-8万了,这个科目是需要结转还是怎么样

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齐红老师 解答 2024-02-02 14:30

借 :固定资产清理 8 贷:资产处置损益 8

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既然已经按照无残值进行折旧,现在就按照该方法去做账,销售的收益计入资产处置损益
2024-02-02
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额
2024-05-11
你好,很高兴为你解答 请稍后
2021-03-31
假设每月折旧额为 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 个月,累计折旧应为 333.33 * 60 = 20000 元。 补充折旧的分录: 借:以前年度损益调整  20000     贷:累计折旧  20000 然后,调整错误的报废分录: 借:固定资产  20000     贷:固定资产清理  20000 处置变卖收到 1000 元(税后)时: 借:银行存款  1000     贷:固定资产清理  1000 最后,将固定资产清理余额结转: 借:营业外支出  19000     贷:固定资产清理  19000
2024-08-16
第五行与第11行均要填写
2022-04-13
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