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棉被老师,那借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 这个分录,要做工资表1335,扣社保1335???

2024-02-02 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-02 14:10

你好 刚才是到了次数了吗

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齐红老师 解答 2024-02-02 14:10

你好  一般是做工资1335   社保也写1335  实际应发是0  可以这样的

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快账用户7199 追问 2024-02-02 14:37

借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 分录就这样做?然后做工资表?

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齐红老师 解答 2024-02-02 14:39

借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款-1335

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齐红老师 解答 2024-02-02 14:39

可以做这个分录的哈

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快账用户7199 追问 2024-02-02 14:41

借管理费用社保费-1335 贷其他应付款-1335 这笔的分录的依据就是工资表? 能改成,借 借管理费用社保费-1335 贷:应付职工薪酬1335 借-:应付职工薪酬1335 贷:其他应付款-1335

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齐红老师 解答 2024-02-02 14:42

你好  可以的哈 实务中应付职工薪酬 有些过渡 有些也没有的 看习惯的哈  做一个是可以的   加油  等你的好评哦  我们马上要开年会了

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快账用户7199 追问 2024-02-02 14:43

那工资表,就不用做扣社保费了?

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齐红老师 解答 2024-02-02 14:44

你好 工资表也写一个实发多少 应发多少 社保多少  也写一下的哈

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快账用户7199 追问 2024-02-02 14:46

那其实不用申报个税了,应付职工薪酬是平了,

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齐红老师 解答 2024-02-02 14:47

你好 其实实务这个情况很多人不报个税的  只是报一个会好一点 其实实发都是0的

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快账用户7199 追问 2024-02-02 15:27

老师,那个分录不对,

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齐红老师 解答 2024-02-02 15:30

你好,问一下,这个员工是你们的员工不,在别人借去上班一个月,社保是你们出钱承担,工资你们没发的,是这个情况不

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齐红老师 解答 2024-02-02 15:33

因为其实我们在讨论分录怎么做的话其实最好是根据实际情况来写是最好的

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快账用户7199 追问 2024-02-02 15:36

借:管理费用社保费 1300 贷:其他应付款-老板 借:管理费用-社保费1300 贷:管理费用工资 1300 实际情况就这样

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快账用户7199 追问 2024-02-02 15:37

那就这样做吧

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齐红老师 解答 2024-02-02 15:42

你好,如果这个贴切的话,就写这个分录哈

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齐红老师 解答 2024-02-02 15:43

你可能会对你们实际情况会更了解一些的

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快账用户7199 追问 2024-02-02 15:47

那申报个税1335

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齐红老师 解答 2024-02-02 15:53

你好,对的,正常申报这个金额的个税哈

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快账用户7199 追问 2024-02-02 15:55

老师社保现金支付1335.18元,入账入1335可以吗?小数点不入了

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齐红老师 解答 2024-02-02 16:00

你好,小数这个小金额可以不进的哈,但是准确是最好的,

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快账用户7199 追问 2024-02-02 16:05

老师,现金支付的社保费,忘记入账了,放1月份入账可以吗?

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齐红老师 解答 2024-02-02 16:08

你好,可以进1月的账哈,按实际情况来就可以的

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你好 刚才是到了次数了吗
2024-02-02
同学你好 你的问题是什么
2024-02-02
最后一个分录不用做。
2024-02-02
你好,公司缴纳社保的时候分录:  借:其他应收款1335      贷:银行1335 收到个人交来自己承担的所有社保费 借:现金1335 贷:其他应收款1335
2024-02-06
你好 可以的,这个相当于是你们代收代付的
2024-02-19
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