同学你好 你的问题是什么
老师您好,请问水电费付1640元,发现多付305元,也退回来了都发生在本月,我是这样处理: 借:管理费用1640 管理费用—305 贷:银存1335
收到钱就是借:现金1335 贷:其他应收款 1335 借管理费用社保费1335元 贷:现金 1335元 借:管理费用工资 1335元 贷:管理费用社保费 -1335元 然后申报个税1335元
棉被老师,那借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 这个分录,要做工资表1335,扣社保1335???
老师,借:现金 1335 贷:其他应付款1335 借:其他应付款1335 贷:现金1335 开的是公司的发票,现在在一月做调账处理,借:管理费用社保费1335 贷 管理费用工资 1335 怎样?可以吗??
老师,有一个月,员工全额承担社保费(个人+单位),单位承担的部分不入费用 借现金 1335 0贷其他应付款 1335 支付社保时,借其他应付款 1335 对吗???
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
公司买社保,员工全额承担
申报个税就按1335来报
这个做法是正确的?
借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 老师,如果这样做呢???对吗?这个做法需要申报个税吗?
同学你好 可以的 这样做就不用报个税
哪个做法最好??
都不太合适 第二个涉嫌挂靠社保
借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 做这笔,同事也申报个税。最后一笔就是做工资表做附件
做第二个分录吧 这第一个不对,收了员工的就别做费用里了
不是收到员工的,都是在工资里扣的。只是有一个月,在A公司买社保,在B公司申报个税,搞得好烦
老师,借:现金 1335 贷:其他应付款1335 借:其他应付款1335 贷:现金1335 这样做
对的,做第二个分录就可以
借其他应付款-个人 贷-其他应付款-法人。 可以吗???
同学你好 这个可以的