退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1%2B税率)
老师,收到个税返还手续费,用于奖励办税人员,这两步应该怎么做账?
收到个税手续费返还,需要交增值税吗?如果全部奖励给办税人员如何账务处理呢?
个税手续费返还,领导觉得用于奖励办税人员平时开支这个怎么做账
收到个税手续费分录怎么做,奖励给办税人员和用于办税开支分录怎么做
企业收到个税手续费税费返还会计分录是 借:银行存款 贷:其他收益 企业将个税手续费返还奖励给办税员工的分录如何做,
老师您好,我们公司收到代账公司装订成册的打印的凭证后,发现很多凭证摘要都写的特别简略,我们能直接在凭证上的摘要后面手写补充上详细一点的信息吗?这样的凭证能做数吗?
请问年末一般纳税人 应交税费科目有进项税额借方35万。 销项税额贷方28万。 未交增值税贷方7500。请问老师我年末怎么做分录可以冲平这几个科目呢,可以帮我写出分录吗
四月份社保做减员,四月中旬缴三月社保没有关系吧
老师,土方工程公司,做外账是不是没必要按项目设置辅助核算啊
老师你好,医保个人和公司的缴纳比例是多少
老师那计提印花税需要附原始凭证吗?附什么,我这一直追问不了,加你们客服了,也不理人没反应
怎么算当月的应交增值税
老师,您好!上期增值税有留底,这次按照销献给和进项,本来应该要交增值税的,但是加上留底就不需要缴纳增值税了,那请问我本期增值税需要做结转分录吗?
老师,计提附加税需要附原始凭证吗?如果需要,附什么啊,自制吗?还是把申报表打印出来附上
金蝶kis版在建账的时候期初数漏了,但已经开了账套也录入了凭证,这期初数该咋改?如果改不了我把凭证都删了重新返回到建账的是吗
入其他收益,是执行企业会计准则的企业入该科目吗,我们是小企业会计准则
你们是计入其他业务收入