同学你好,没有发票是不介意入账的,除非金额非常小的办公费
老师早上好,去年老板从他朋友那里买了6万元的固定资产,没有发票也没付款做的应付账款,会计上已经做账计提折扣1万了,汇算清缴也调增了计提的累计折旧1万,现在老板经营不下去了,把固定资产还给他朋友抵扣这个欠的应付账款,我这个会计分录怎么做啊?做固定资产清理,不就有1万的营业外收入要交所得税?我之前汇算清缴已经调增了一万了
老师,有个问题,我们公司试生产阶段,好几个月了,每个月的电费一万多,但是老板买啥东西也是自己的其他地方供应,没有发票,说是未来补。我已经外账三个月入了没有发票的原材料了,我不能确定以后补吗,我这个月不做产品生产了,可以吗。就当这个月机器坏了,确实我们产量也不大,机器老是出问题,我说过发票的事,他老是买东西不带票,未省钱。
老师,我们公司员工自己买的笔记本电脑入职满一年后是可以报销的, 1、购入时:借 固定资产 4000 应交税费-进项税 520 贷:其他应付款-职员 4520 2、每期折旧:借 管理费用 300 贷 累计折旧 300 3、没满一年就离职了 电脑也不报销了,做固定资产清理 借:固定资产清理 3700 累计折旧300 贷:固定资产4000 我想请教老师的问题是接下来怎么冲其他应付款啊,是这样做吗:借 其他应付款 4520 贷:固定资产清理3700 营业外收入820 烦请老师帮忙解答,总觉得贷营业外收入怪怪的。谢谢老师
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
老师,老板拿了几台二手的电脑,打印机过来给我们用,他自己之前买的,没有发票了,这个可以做固定资产吗?怎么做?
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
老师,个人独资企业,未分配利润是负数,个人经营所得税不用交,正常独资企业交完个人经营所得税就分红了,资产负债表未分配项是0,但是是负数,资产负债表未分配利润咋填呢
老师,请问有笔12月份制造费用暂估,5月到不了票了,汇算清缴怎么处理呢?后期到票,又如何处理呢?
转让股权收入是主营业务收入还是其他业务收入
我们公司有一个和学校的校园餐共管账户,餐费和校园餐补贴都会汇到这个账户,这些钱全部都要用来支付食材和学校食堂人工。食材是我公司参与运营,食材的支出可以作为我公司的成本,但是学校餐厅的人员是学校聘请的,不是我公司员工,人员工资由我公司结算算是代学校支付工资。我想问用来支付工资的这部分钱是不是应当从收入中剥离出来,如果面对税务稽查,用来代付人员工资这部分钱怎么处理。因为是混在餐费里的,我是否需要做一个分割单将真实收入分割出来,但是我怎么证明代付工资这部分钱不是我的收入。
老师,我们公司占地费应该微信转账或者对公转然后用途写工资,但是我对公转账了用途还写了占地费,这种情况应该怎么整呀
请问老师,补缴了2022年到2024年的增值税,借方计入什么科目?,贷方银行存款
像平常所说的年度汇算清缴这个年度是指会计年度吗
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