你好,只能先暂估入账的这个成本
买家具款A公司付的,已入账固定资,但是家具安装费是B公司付的,发票上货物栏开的是建筑*安装,请问B公司收到这个发票怎么做账?(A和B属于同一个法人)
产成品已入库和但末出库已做了A公司的出库单,已做了A公司应收账款,未收到钱,后因A公司不要货了,货又卖给了B公司如何做账
从A公司采购一批商品,款已付但未收到发票。做的暂估入账,然后我们把这批产品卖给B公司,已经收到B公司的货款了,B公司是国外公司。 问题1.对于收到 B公司的货款,我们作为收入吗? 2.国外公司需要做无票收入吗?
老师:公司购进A公司材料13500,没付款,销售给B公司材料13500元,没有收到货款。公司让B公司把款转给A公司,那么本公司账上也没收也没付,这分录如何做
A公司在B公司购入货物,款已付清,但没收到B公司发票,货A公司也已买掉了,票没收到怎么做成本入账
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
那借、贷怎么写呢
借库存商品-暂估 贷应付账款-暂估