咨询
Q

老师好,付了办公室半年的租金,也已经收到专票,该怎么入账好?不想一次性做费用,分录怎么做合适

2024-01-31 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-31 08:44

你好,学员,费用按照半年进行分摊。

头像
快账用户5529 追问 2024-01-31 08:45

理解,但是不知道用什么样的分录?

头像
齐红老师 解答 2024-01-31 08:46

你好,学员,分录如下:当月支付租金时候借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进行税额) 贷:银行存款 当月摊销:借:费用 贷:长期待摊费用 次月摊销分录一样金额一样

头像
快账用户5529 追问 2024-01-31 15:11

但是这个摊销没有一年以上也可以用长期待摊费用吗

头像
齐红老师 解答 2024-01-31 17:26

你好,学员,可以的哈

头像
快账用户5529 追问 2024-01-31 17:27

要是只有3个月呢

头像
快账用户5529 追问 2024-01-31 17:27

只有3个月的待摊费用能用长期待摊费用这个科目吗

头像
齐红老师 解答 2024-01-31 17:30

你好,学员,可以呀,一般3个月金额小,不用分摊,直接计入当月就好

头像
快账用户5529 追问 2024-01-31 17:35

金额其实也不小,大几十万,长期待摊费用不是指一年以上的待摊费用吗,咋几个月也可以用,老师解惑一下

头像
齐红老师 解答 2024-01-31 17:38

你好,学员,可以用预付账款科目哈,发生当月,借预付账款,贷银行存款

头像
齐红老师 解答 2024-01-31 17:38

你好,学员,当月分摊的时候,借,费用贷,预付账款就可以了,后面每月分摊分录一样就好

头像
快账用户5529 追问 2024-01-31 17:41

明白,我也是觉得这样合理,,但是我们现在还有这张情况:客户现在已经开来1-3余额的发票,但是我们只是付了1月份的钱,这种情况分录又该怎么处理呢

头像
快账用户5529 追问 2024-01-31 17:43

明白,我也是觉得这样合理,,但是我们现在还有这张情况:客户现在已经开来1-3月的发票,但是我们只是付了1月份的钱,这种情况分录又该怎么处理呢

头像
齐红老师 解答 2024-01-31 20:42

你好,学员,分录借:预付账款,贷:银行存款  其他应付款/应付账款,摊销分录跟上面一样,专票在加上应交税费-应交增值税(进项税额),上面预付账款金额是发票金额

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,学员,费用按照半年进行分摊。
2024-01-31
你好,进入到预付账款里面,按月摊销计入到费用
2024-02-01
学员朋友您好,,损益是按权责发生制进行确认的
2023-02-19
同学,你好 借:管理费用 一个月的房租 应交税费 发票上的税额 贷:其他应付款
2024-02-01
不可以按月摊销的,到时候申报的增值税和所得税收入对不上
2023-03-30
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×