同学您好,后期也是需要的
请问老师,我建筑项目异地施工,涉税的具体办理流程是什么?比如第一步是先跨区域涉税事项报告,第二步跨区域涉税事项报验,第三步预缴税款,第四步开具发票………能麻烦特别了解的老师详细说一下吗?
跨区域涉税事项按照合同金额已全部预缴,项目现场完工但发票还没开完,我们财务让我先核销,之后需要开票时再重新开报验单我想请教: 1,再开时还需要再缴税吗? 2,以后再开跨区域涉税报验时是填合同总金额吗?还是填开票金额? 3,如果项目结算金额出现扣减,不修改原合同情况下,那么我再次开具跨区域涉税事项报验时是按照原合同金额填报还是按照扣减后的金额填报? 谢谢
老师,我们是跨区域去外地经营,目前合同还没下来但是甲方要我们先开发票,这样会有什么问题吗?如果我们本月需要预缴税款但是没有合同和外管证需要怎么办呢?
我们有个跨区域项目 工期三年合同款800万 第一年开票200万时办理了跨区域缴税 请问接下来再开票的话还需要办理跨区域缴税吗?
老师,小规模纳税人开建筑服务车位安装,2022年和2023年的合同,现在需要开发票,需要填跨区域涉税事项报告表吗,如果需要填合同有效起止日期如何填写因为是之前年度合同。还有我一块开三个合同发票,对方是同一公司,只是项目地不一样,要分开开三次跨区域表吗,还有合同金额20万我可以先只开10万吗,必须是先开跨区域表再预缴再开票吗,预缴是预缴的合同金额,还是当期开票金额
老师好,一般贸易,出口商品按照内贸增税,账务如何处理?借:应收账款贷:主营业务收入(FOB,4521美元*汇率)应交税费-应交增值税-销项(4521美元*汇率*13%)这样计算应收账款>合同CIF价格(实际应收4788美元)。是否可以这样处理?借:应收账款(CIF,4788美元*汇率)贷:主营业务收入(FOB,4521美元*汇率)销售费用(运费+保险,267*汇率)销项税做主营业务成本,借:主营业务成本贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师,想咨询您一下这个独立核算和非独立核算,之前分公司选的是独立核算,增值税及附加还有印花税都是分公司申报,但是税务那边把企业所得税让合并到总公司核算,这样做是对的吗?独立核算不是所有账务和税收由分公司自己核算,自负盈亏吗?成立分公司到底是独立核算好还是非独立核算好?
老师,我公司自己的厂房出租出去,租金开发票是几个点呢?
开出去18465含税13%发票,开回来14871.426含税13%进票回来。问:增值税税负是多少。
怎么在社保费管理客户端查询公司为员工缴纳2024年的所有社保费用总额呢?
保险公司收的车船税150元,但是没有开票怎么写分录
帮忙看下合同内容,是否有不合规的地方
来公司四个月了,领导让编虚假报表贷款,本身公司运营不好,负债几千万,这种风险大吗?不想为几千块的工资把自己搭进去了,很担心,恨不得裸辞了,还望老师能够答疑解惑呢,谢谢
中途接账,利润表为什么没有数据
工商年报里面社保部分,缴费基数跟实际缴纳怎么填写
微信扫码加老师开通会员
好的 就是说不管800万分几次开票 每次开票都需要跨区域预缴?
您好 同学 您的理解是对的