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老师问一下跨月冲红发票,税款已经交了,改怎么账务处理,还有这个都已经在2023年结账了,主营业务收入现在是负数应该怎么账务处理,

老师问一下跨月冲红发票,税款已经交了,改怎么账务处理,还有这个都已经在2023年结账了,主营业务收入现在是负数应该怎么账务处理,
2024-01-30 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-30 10:50

你好,红字发票就按照负数直接做账就可以

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快账用户8391 追问 2024-01-30 11:02

我就这样做了,但是现在税都结转了,也交了,这个应该怎么处理?

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快账用户8391 追问 2024-01-30 11:02

?你给我回答的没和回答一样的,问题也没解决

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齐红老师 解答 2024-01-30 11:02

这个正常做红字,然后这些收入冲减你当期的收入就可以,税额冲减当期的销项税额

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你好,红字发票就按照负数直接做账就可以
2024-01-30
你好;     是的; 直接金额负数红冲即可   
2023-01-12
冲原暂估,然后按发票的做。库存核算有差异时要找出原因并相应做进出库存的成本调整。
2023-02-12
您好,没发票不影响结转成本,既然已经处置,那就结转成本
2024-01-13
你好 之前已经结转了成本吗
2023-02-12
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