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老师,我公司一是一般纳税人自己开具收购发票加提抵扣除,老板打款采购原木银行回单日期跟开具的收购发票日期不在同一天,我入账应该是按银行回单的日期,还是开收购发票上的日期?(老板是月初采购付款,收购发票,我是月底才开具。)

2024-01-27 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-27 13:29

同学,你好 同一个月不要紧的

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快账用户9507 追问 2024-01-27 13:30

那日期我应该写的是月底的还是月初的

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齐红老师 解答 2024-01-27 13:36

同学,你好 一般写月底

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同学,你好 同一个月不要紧的
2024-01-27
不需要这个,不影响,这个,
2020-10-09
这个不用的,你当月买来了,可以当月开收购发票
2024-01-27
你好,你结转成本是根据实际领用计算材料,然后你抵扣进项,不一定非得是用对应的进项 是你销售出去的a产品 你可以用生产B产品的材料来抵扣 还有一个问题,你得看一下你的材料数量 数量是不是你生产这个产品都能用得上?
2024-03-15
1.向农户采购原木借:原材料 9万贷:银行存款 9万 2.领用原木加工成单板借:生产成本%2B一级单板%2B二级单板贷:原材料 125方 * 出板率75% * 木料成本/立方米 3.一级单板和二级单板加工完成并验收入库借:库存商品-一级单板-二级单板贷:生产成本%2B一级单板%2B二级单板 4.一级单板和二级单板销售(这里只是假设销售,具体价格和数量可以根据实际情况调整)借:银行存款(或其他相关科目)贷:主营业务收入-一级单板-二级单板 5.月末结转成本(假设一级单板和二级单板的成本相同)借:主营业务成本贷:库存商品-一级单板-二级单板 6.月末结转利润(假设没有其他业务)借:本年利润贷:主营业务成本%2B管理费用(或其他相关科目) 7.月末结转收入和利润到未分配利润(假设没有其他业务)借:主营业务收入-一级单板-二级单板贷:本年利润借:本年利润贷:利润分配-未分配利润
2024-01-11
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