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老师,我公司是木材深加工行业,自己开具收购发票加提抵扣,这个月发生销售收入192860元,老板说等对方打款在开具销售发票给对方,那我的进项收购发票也需要等对方打款在开具收购发票嘛?我是做外账的账务处理的。

2024-01-27 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-27 12:00

这个不用的,你当月买来了,可以当月开收购发票

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快账用户9283 追问 2024-01-27 12:10

老师,老板昨天从公账发工资,工资没有到账那么快,他焦急又给自己发了一笔,是要从公账退回多发的一笔嘛?

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齐红老师 解答 2024-01-27 12:35

对的是的,需要退回

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这个不用的,你当月买来了,可以当月开收购发票
2024-01-27
同学,你好 同一个月不要紧的
2024-01-27
你好,你结转成本是根据实际领用计算材料,然后你抵扣进项,不一定非得是用对应的进项 是你销售出去的a产品 你可以用生产B产品的材料来抵扣 还有一个问题,你得看一下你的材料数量 数量是不是你生产这个产品都能用得上?
2024-03-15
也是正常做帐,没有发票的汇算清缴纳税调整。
2022-08-26
你好,第一个只要你开了红字信息表,就需要进项转出。借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-24
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