您好,1.只有聚餐不用交,因为不能量化到个人的福利不用交个税,其他能量化的,都要交个税 2.是的,计入招待费,要交个税,客户的所得,客户交,但这个不现实,我们在税务大厅可以综合申报
以20000元价格将公司的一项专利权出售开具增值税专用发票注明税款1200元,全部款项21200元已收存银行。该专利权原值30000元,累计摊销8000元。
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
你好, 退出帐号怎么办, 怎么登录, 激活密码和手机号怎么找
老师好,请问我在2021年,给公司开的税票,不知道公司咋的未入帐,2025年,我找公司付款的时候,公司又要我开税票,以2021年的税票金额重新开成,2025年的税票,老师你说咋办是好呢?
民办非托儿所转让后托儿所对公账户在原法人名下,原法人有没有权利注销
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
1、实物的东西怎么交个税啊?怎么记账啊,我一直没申报过啊?是员工自己交还是公司代缴啊?2、给客户的好多烟酒记得招待费,也没有客户自己去交个税啊?3、送客户的实物礼品怎么样就即不用交个税?也不用体现在帐上,省的以后被查
您好,1.实物买了不是有价值么,我们也不申报,是公司代扣代缴和工资一起申报,发个东西还交个税,员工要不开心,我不让人事开盒之类,摘要写年会活动,拍2个图,大家在一起吃 2.一般是没有交税,税务查了再补点 3.要体现在账上,要不这个钱出去了,银行做不平嘛
1、和工资一起申报?比如工资8000,实物价值300,那这个员工名下要申报8300的个税吗?过年员工抽奖得到的手机和烤箱怎么办?也不能吃 3、帐上报销体现了送客户的手机,公司怕以后被查,想要不体现,这个怎么办啊?用其他的明目报销吗
您好,1.是的,一起申报 2.不能吃能量化到个人就交个税 3.在大厅申报又不写客户的信息,我们交20%个税
1、2那扣员工的个税员工也不愿意啊,拿个奖品还要被扣钱,之前中秋的卡都没报个税,有关系吗? 3、审计查的话如果问到这手机给谁了,就会知道给客户了啊,另外公司还要交20%的税,公司也不愿意,这两个情况一个员工不愿意,一个公司不愿意,怎么办
您好,1.是的呢,都不愿意的,交个税谁也不开心,但如果税务查了就要公司补的,发票能不开这种就不开,发票真的是卡,这个肯定要交个税,只是税务还没查 2.税务查了,都是公司负担的,没有不愿意的余地,我们公司补过客户的个税
啊~那如果都员工和客户的换成交通费餐费啥的发票呢?是不是就可以了? 还有,1算员工福利吗?是不是除了个税还要交福利费啊
您好,是的,餐费入招待费不用交个税的。 2.福利金额和工资一起申报个税的
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~