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用友T3建立24年新账,但是还没结转上年数据就做了新凭证,在重新结转的话,新做的凭证还能存在吗

2024-01-25 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-25 16:38

您好,能存在的,不会消失

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齐红老师 解答 2024-01-25 17:29

您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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您好,能存在的,不会消失
2024-01-25
你好,反结账后肯定要从头开始/1月的不妨碍
2024-02-08
你用帐套主管身份登陆系统管理,用新一年度日期登陆,在年度账下面有个结转上一年数据,总账重新结转一下就行了
2021-02-09
: 反结账至上一年度:进入上一年度的账务系统,进行反结账操作,使账务回到可修改状态。具体的反结账操作一般可以在“总账”模块中查找相关功能。 修改上年数据:找到需要修改的数据并进行更正。 重新结账:完成数据修改后,对上一年度进行结账。确保所有模块(如总账、固定资产等)都已结账,且数据准确无误。 以账套主管身份登录新年度账套:关闭软件后重新打开用友 T3,使用账套主管的身份登录新建立的年度账套。 进入“年度账”菜单:在系统中找到“年度账”菜单。 点击“结转上年数据”:选择“结转上年数据”功能。 按系统提示进行操作:根据系统提示,确认结转参数和时间范围等信息。通常需要先结转其他模块,最后结转总账模块。 等待结转完成:系统会自动重新结转上年数据,等待结转过程完成。 结转完成后,可以检查新年度的期初数据是否正确,确保数据结转无误。在进行上述操作之前,建议先备份数据,以防操作过程中出现意外情况导致数据丢失或损坏
2025-02-05
你好    你既然是反结账去改了2020年 。那么转过来的21年期初应该是正确的数据了。   你21年的 凭证 不用改。 你就只需要核对期初数据对了就行了。  
2021-03-17
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