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老师员工聚餐的费用怎么计,需要分开部门计吗?还是只计一个管理费用,福利费,贷方计什么科目

2024-01-25 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-25 09:04

您好,可以不区分的,贷银行存款应付职工薪酬福利费

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快账用户2261 追问 2024-01-25 10:12

应付职工薪酬需要交个税吗

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快账用户2261 追问 2024-01-25 10:13

老师如果这样入帐,需要哪些凭证

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齐红老师 解答 2024-01-25 10:14

这个不需要缴纳个人所得税,需要审批资料,说明聚餐人员情况等

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快账用户2261 追问 2024-01-25 10:14

我现在手里只有一张聚餐的小票费用单,可以作为入帐的凭证吗

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齐红老师 解答 2024-01-25 10:14

这个是可以,但是不充分

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快账用户2261 追问 2024-01-25 10:15

我们是酒店行业,我拿到小票以为是接待费用,直接做了一笔,借业务招待费,待收入,直接按视同销售走了帐了,是不是不对

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齐红老师 解答 2024-01-25 10:15

那您的分录是错误的

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快账用户2261 追问 2024-01-25 10:18

关键是我们是直接按销售走了账了

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齐红老师 解答 2024-01-25 10:25

这个实际是内部招待了,那就不满足收入定义,但税法口径需要缴纳税费

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快账用户2261 追问 2024-01-25 10:37

那我怎么走账,就合规了,老师】

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齐红老师 解答 2024-01-25 10:42

借业务招待费,贷库存商品等,应交税费应交增值税

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您好,可以不区分的,贷银行存款应付职工薪酬福利费
2024-01-25
可以计入管理费用福利费
2021-05-06
对的,是的,必须通过应付职工薪酬。
2022-09-15
通过应付职工薪酬科目过渡。
2023-08-28
这个是直接计入管理费用-福利费
2023-03-23
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