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老师,您好,统计中要求计算研究开发费用加计扣除减免税,这个怎么计算,比如:我今年的研发费用是60万。

2024-01-24 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-24 13:28

那你就可以扣除120万哦

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快账用户9582 追问 2024-01-24 13:31

公司就1个人,还是研发人员,计算公式是什么?要求填“报告期内企业按有关政策和税法规定税前加计扣除的研究开发活动费用所得税,按当年税务部门实际减免的税额填报”这个是给的要求,属于服务业

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齐红老师 解答 2024-01-24 13:35

同学你好 你们不是100%加计扣除的吗

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快账用户9582 追问 2024-01-24 13:38

服务业怎么会是100%扣除呢,还有我问的是加计扣除减免税是多少

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齐红老师 解答 2024-01-24 13:41

你们是什么服务业呢

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快账用户9582 追问 2024-01-24 13:43

经普办的老师就告诉我,属于服务业,这个有区别吗?

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齐红老师 解答 2024-01-24 13:45

生活性服务业纳税人应按照当期可抵扣进项税额的15%计提当期加计抵减额。 我以为你们自己研发支出的

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快账用户9582 追问 2024-01-24 14:43

您没明白什么意思吗?和15%没有关系啊,我问的是,研发加计扣除减免税额怎么算,您算的啥?我不是生产企业不能按照100%扣除,不是应该按照75%吗?

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齐红老师 解答 2024-01-24 14:48

那你加计扣除的金额是60万乘以(1%2B75%) 是加计扣除的金额

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那你就可以扣除120万哦
2024-01-24
同学,你好 你是按照100%加计扣除的吗?
2024-01-24
你好,减少应纳税所得额是3154千元
2024-01-22
同学你好,是的,加计100%是指你的研发费用支出本来是按照99万多扣除,现在按照99*2扣除,减轻税负
2024-01-25
同学您好! 在填写统计年报时,对于研发费用相关的项目,需要依据企业所得税法及其实施条例、研发费用加计扣除政策等规定进行计算。具体而言,申报加计扣除减免税的研究开发支出应填写181万;加计扣除减免税金额需根据税法规定的加计扣除比例计算;高新技术企业减免税金额则根据企业实际享受的高新技术企业所得税优惠计算。
2024-03-05
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