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老师您好,请问一下,我刚刚已经更正了22年的年报,利润为负一万多,显示已申报已导入, 但是在申报此次10至12月企业所得税时没有跳出来可以弥补的亏损 这个应该怎么办呢,谢谢啦

2024-01-23 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-23 11:39

弥补亏损的可以手动自己填写。

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快账用户4379 追问 2024-01-23 11:43

但是老师我的这个季度企业所得税报表弥补亏损是暗色的 不可以填写

但是老师我的这个季度企业所得税报表弥补亏损是暗色的  不可以填写
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齐红老师 解答 2024-01-23 11:44

那咱年度申报时也可以填写一样的。

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快账用户4379 追问 2024-01-23 11:46

老师的意思是我现在先交税吗?这个跳不出来,现在就要交企税,我又怕到时候又跳出来退税

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齐红老师 解答 2024-01-23 12:34

是的,现在填写不了就正常交税汇算清缴时填写上多交的税款会退回来。

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弥补亏损的可以手动自己填写。
2024-01-23
同学您好,这是按年累计算的,实际就应该是22万减去10万=12万*5%=6000,减去已交的3000,这月还需要补交2500
2020-10-09
您好,系统是对的,这个弥补以前年度亏损那栏  是1-9月的累计数,包含了第1  2季度的。 因为上面的收入 成本  利润总额也都 是本年的累计数,所以不需要 减去 上个季度弥补的金额
2020-10-23
你好 红冲计提的吧 借应交税费借所得税费用负数
2021-01-05
这个企业所得税申报是累计预缴算税,这个你累计预缴是包括之前的1-9月,所以这个弥补亏损会自动取2019汇算清缴表上面弥补亏损最后一行这个和本年累计数利润总额比较,
2020-10-09
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