如果你小规模有收入并且申报纳税过这个期间取得的专用发票以后成为一般纳税人以后不能抵扣。
老师您好,我们公司之前是小规模公司的时候收到专票已做账,升为一般纳税人后抵扣了进项,这个账务怎么处理?
老师,你好,我想请问下,我司是新成立的公司,暂时是小规模纳税人,还在筹建期,我司前景很好,以后会升一般纳税人,肯定超过500万销售额,这样的话,我现在收钱有收到专票有普票?那我收到的专票,以后我升了一般纳税人能不能拿来抵扣?如何界定?我现在是不是能有专票就要专票比较好?
老师,我公司现在是小规模纳税人,销售收入达500万后马上就要升为一般纳税人了,两年前公司的装修费用还没付款开票,可以等我升为一般纳税人后再开专票过来抵扣吗
老师您好,我们公司是中途升为一般纳税人,小规模期间收到的专票还可以抵扣吗
老师,我问一下,我们公司在小规模期间,有收到过专票,后面公司升为一般纳税人了,可以把之前收到的专票进行勾选进项认证吗?
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗